你好,可以的,先计提,先不支付。

就是2个员工每个月把自己的交的公司个税社保费,公积金费打入公司,公司个税也有报他两,他们打入的时候做的分录,其他应付款-某人,发工资时借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-社保,公基金,其他应付款-法人,这样做分录可以吗?
你好,老师,个人往a公司打了500块钱的报名费,然后a公司代收,a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目,我能对冲给他冲平吗?
你好,老师,个人往a公司打了500块钱的报名费,然后a公司代收,a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目,我能对冲给他冲平吗?
2个公司,一个公司员工工资打错公司了,打到另一个公司,可以先另一个公司借其他应收款,打回来后,这个公司在给他打过去,目前是先计提不支付,还是借应付职工薪酬,贷其他应付款,打款后在冲其他应付
老师,比如我一个员工工资4000,个人承担社保200,公司承担400,实际员工拿到手3800,那我和B公司结算的金额是3800+400=4200,那我做账是计提社保:借:其他应收款-B 400,贷:应付职工薪酬-社保 400 计提工资:借:其他应收款-B 4000,贷:应付工资4000 支付社保:借:应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷:银行存款 600, 支付工资: 借:应付工资4000 贷:其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400,个人的没有减去,这是哪个步骤错了
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
老师,如发现上个月税已缴纳,然后上月又更正了增值税申报表,最终发现多缴纳了100,税局也没退回来呀,会在下次少收嘛
药品贸易公司,中药饮片过期了,怎么处理?需要留什么凭证
分公司执照上写的负责人可以是总公司的法人吗?@暖暖老师
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
商贸企业购口罩给员工分录怎么做