你好; 要做分摊的 ; 借银行存款贷预收账款或者合同负债; 按月做来做收入; 借预收账款或者合同负债 贷主营业务收入; 销项税
老师您好,请问银行属于金融企业吗?如果我们企业贷款了100万,银行收取的利息是需要缴纳增值税的吗
老师你好,请问建筑劳务公司一年开票金额是60万,缴纳企业所得税没有任何费用以及成本发票,60万的2.5%缴纳企业所得税对吗?缴纳15000元税款吗?
A销售电器企业(一般纳税人)负责安装并收取安装 费,销售一台空调给客户B金额6800元,同时负责进行安装收取安装费用200元,请问A企业上述业务应如何缴纳增值税?
甲企业为从事服装销售的居民企业二零一九年利润总额为三百四十万元其中取得销售收入五千万円发生销售甲企业为从事服装销售的居民企业二零一九年利润总额为三百四十万元其中取得销售收入五千万円发生销售费用一千三百四十万元其中广告费用九百多万元管理费用九百六十万元其中业务招待费三十万円营业外支出一百万元含通过公益性社会团体向贫困山区捐款六十万元支付税收滞纳金十二万元费用中的实发工资总额为三百万袁波教职工工会经费六万元发生职工福利费支出四十六万元职工教育经费教育经费十万元计算该企业实际应缴纳的企业所得税税额并进行相关的账务处理
老师您好,请问在第二季度的时候应纳税所得额是九十多万了,第三季的七月份就超过一百万了,这样所得税如何计算呢?所得税季度缴纳,我是按月计算的结账的
你好老师,经营活动现金流量比率=经营活动现金净流量/流动负债 这个对吗
老师您好,公司只交社保,工资还没发,分录 计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款。第三步其他应付个人部分没有贷方,怎么平?的
老师,我问一下,17年购买的金税盘280开的专票,怎么做账呢,那会可以全额抵减增值税,怎么做账
老师好,公司25年3月份成立,资产负债表上库存125万,预付款300多万,注册资本300也交上了,其他应付款-老板余额200多万,感觉风险很大,不知道从哪里下手处理,
老师 可以把交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资的相关处置分录 找到发我不 今年有变化 我有点混,解析下
老师,农业企业收到政府粮食差价补贴可以直接冲减农业生产成本吗
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师你好!税务局预警通常都是哪些情况?
老师您好,请问A企业投资B公司,那么A公司本身的利润分配部分去投资的话,公司需要先交分红税后才能投资其他企业吗
土地款返还和奖励属于政府补助嘛
如果客户让一次性开票120W呢?
你好; 如果一次性开 ; 就一次性缴纳增值税; 按月 做收入 缴纳企业所得税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国令第691号)第十九条规定:“增值税纳税义务发生时间:发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。这条例说的是收款当天,怎么理解呢?
你好; 是的; 就是收款的 比如7.23号收款; 那么 纳税义务时间 以7.23来的
那为啥上面这个收到三年的服务费还要按月分摊呢?不是应该收到款就全额缴纳增值税吗?
你好; 你收入是按月来提供服务费的; 只是增值税 因为你开票了 要一次性缴纳
如果一次收到三年的服务费120万,没开发票,增值税可以按月分摊缴纳吗?
你好; 是的;按月去考虑 按照服务费 缴纳增值税和所得税的
一次性收到三年的服务费120万,未开发票,分摊按月来缴纳增值税。 为什么不适用“增值税纳税义务发生时间:发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”这条法规呢?
你你好; 要看你们怎么来收款和开票 ;开票一次性开 直接发生了纳税义务时间; 必须要报增值税的