你好; 要做分摊的 ; 借银行存款贷预收账款或者合同负债; 按月做来做收入; 借预收账款或者合同负债 贷主营业务收入; 销项税

老师你好,请问建筑劳务公司一年开票金额是60万,缴纳企业所得税没有任何费用以及成本发票,60万的2.5%缴纳企业所得税对吗?缴纳15000元税款吗?
某银行为增值税一般纳税人,2019年第三季度发生的有关经济业务如下:(1)购进5台自助存取款机,取得增值税专用发票注明的金额为40万元,增值税为5.2万元;(2)租入一处底商作为营业部,租金总额为105万元,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元;(3)办理公司业务,收取结算手续费(含税)31.8万元;收取账户管理费(含税)26.5万元;(4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.06亿元。已知:该银行取得增值税专用发票均符合抵扣规定;提供金融服务适用的增值税税率为6%。计算该银行第三季度应纳增值税税额。
A销售电器企业(一般纳税人)负责安装并收取安装 费,销售一台空调给客户B金额6800元,同时负责进行安装收取安装费用200元,请问A企业上述业务应如何缴纳增值税?
甲企业为从事服装销售的居民企业二零一九年利润总额为三百四十万元其中取得销售收入五千万円发生销售甲企业为从事服装销售的居民企业二零一九年利润总额为三百四十万元其中取得销售收入五千万円发生销售费用一千三百四十万元其中广告费用九百多万元管理费用九百六十万元其中业务招待费三十万円营业外支出一百万元含通过公益性社会团体向贫困山区捐款六十万元支付税收滞纳金十二万元费用中的实发工资总额为三百万袁波教职工工会经费六万元发生职工福利费支出四十六万元职工教育经费教育经费十万元计算该企业实际应缴纳的企业所得税税额并进行相关的账务处理
老师您好,请问在第二季度的时候应纳税所得额是九十多万了,第三季的七月份就超过一百万了,这样所得税如何计算呢?所得税季度缴纳,我是按月计算的结账的
你好,老师,请问一下代帐公司是根据当月开具的发票,确认收入吗
老师,2025年12月注册的营业执照,2026年1月税务报道的,是不是只要做2025年工商年报就可以了,2025年度汇算清缴不用做吧?
进货是,会有折扣和返点,但是这些折扣和返点是根据这批货的销售情况进行返点的,而且返点是留着以后订货的以后抵现金,不一定下一期可能下下期,这种货品以什么金额入库?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
银行对账单是出纳月末或次月初要到银行去拿的吗
老师您好,麻烦问下,居民企业之间的投资分红是可以不交所得税是吧,那增值税需要交吗
老师,怎么好区分借方和贷方
老师,麻烦把社保最低档的各个保险的比例告诉我一下
老师,24年12月暂估入库原材料玉米5万元,26年收到原材料玉米发票8万元,这账务怎么处理?
朴老师,我公司是电商公司,云仓盘点确定赔付是以云仓的账面库存为基础,还是以我公司erp的账面库存为基础来盘点?
如果客户让一次性开票120W呢?
你好; 如果一次性开 ; 就一次性缴纳增值税; 按月 做收入 缴纳企业所得税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国令第691号)第十九条规定:“增值税纳税义务发生时间:发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。这条例说的是收款当天,怎么理解呢?
你好; 是的; 就是收款的 比如7.23号收款; 那么 纳税义务时间 以7.23来的
那为啥上面这个收到三年的服务费还要按月分摊呢?不是应该收到款就全额缴纳增值税吗?
你好; 你收入是按月来提供服务费的; 只是增值税 因为你开票了 要一次性缴纳
如果一次收到三年的服务费120万,没开发票,增值税可以按月分摊缴纳吗?
你好; 是的;按月去考虑 按照服务费 缴纳增值税和所得税的
一次性收到三年的服务费120万,未开发票,分摊按月来缴纳增值税。 为什么不适用“增值税纳税义务发生时间:发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”这条法规呢?
你你好; 要看你们怎么来收款和开票 ;开票一次性开 直接发生了纳税义务时间; 必须要报增值税的