需要缴纳企业所得税是301万*0.25的企业所得税

对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。是应纳税所得额✖️0.25在✖️0.2那100万以下呢
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按10%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按10%的税率缴纳企业所得税。老师,这个100万以下减按怎么列算式的80*25%*0.25
老师,根据税收政策:对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 是不是如果我公司年应纳税所得额为200万,最后缴纳企业所得税的金额就为200×0.25×0.20=10万
老师,假如年底纯利润301万,我需要缴纳企业所得税是301万*0.25的企业所得税吗?还是超过300万那1万才是缴纳0.25的税,不超过的部分还是0.05?
请问老师:小微企业,年应纳税所得额不超450万 ,下面那种算税是正确的? 1、450*0.25=112.5W 2、300*0.05+150*0.25=15+37.5=52.5W
老师,河北的社保客户端 是哪个啊
老师季报企业所得税时,附报事项 已计入成本费用的职工薪酬2项是填本年累计数还是季度累计数
老师,您好,货拉拉选项里不开票提供收款凭证可以税前扣除吗
老师,个人代开劳务稿酬发票 她自己可以缴纳个人所得税吗
老师,个体户是可以转给个人的是吧,
老师,报所得税填的工资1/2怎么填
请问平台收入报送数据有货物有服务,(公司是销售货物的)这个月又有开给平台的服务发票。报服务的收入,是平台的报送数据+开发票的金额,还是其实开的发票就是平台报送的服务收入
我的待办本期待办没有通用申报,还需要申报吗?还是点开我的待办里面有什么报什么?
老师,有个客户给我们公账账户打款350万,备注货款,之前不开票的,之前的货款,说后面8月份开始开票,然后让我们退给他们,老师以什么依据退款呢
老师 维修发票 票面单位写月,这种发票开具出来合适吗?
那就是和增值税一样,小规模超过30万,全额按照税率缴纳增值税
是的,就是那个意思的哈