同学,你好
报服务的收入,就是将账面的服务收入进行申报
是平台的报送数据%2B开发票的金额,不是简单的相加

请问平台给我们的补贴收入,平台要求开服务费的发票,是选择其他现代服务开吗?
平台收取服务费。销售额的10%,例如,达到销售额平台返还服务费6%,平台在商家的账户扣款服务费3038,又返还这个是往期的达成销售额之后退还的服务费36200,服务费按这两个之间的差额,33162开发票,服务费的发票给商家,商家不用对36200返点收入开票给平台,那对于商家怎么处理
平台收取服务费。销售额的10%,例如,达到销售额平台返还服务费6%,平台在商家的账户扣款服务费3038,又返还这个是往期的达成销售额之后退还的服务费36200,服务费按这两个之间的差额,33162开发票,服务费的发票给商家,商家不用对36200返点收入开票给平台,那对于商家怎么处理,这个36200,商家按无票收入,确认收入后,收到平台开的发票在做费用嘛?平台为什么不要发票,平台处理的逻辑是什么?商家和平台谁吃亏了
开给抖音平台的发票(开的是6%的推广服务费,销售商品的时候平台给的补贴),这笔开票金额怎么入账呢,是计入主营业务收入呢还是其他业务收入呢
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
我的待办本期待办没有通用申报,还需要申报吗?还是点开我的待办里面有什么报什么?
老师,有个客户给我们公账账户打款350万,备注货款,之前不开票的,之前的货款,说后面8月份开始开票,然后让我们退给他们,老师以什么依据退款呢
老师 维修发票 票面单位写月,这种发票开具出来合适吗?
老师, 1、2025年5月直接支付工资分录如下 (当时也没计提工资直接支付的) 借:应付职工薪酬-工资 25971.79 贷:其他应收款-法人 25971.79 2、25年6月计提工资分录如下 (25年只计提未支付,在26.5月才支付工资的) 借:管理费用-工资7万 贷:应付职工薪酬-工资7万 3、我想问现在做26年第二季度账时,26年5月支付25年6月工资7万时的银行回单 对应的会计分录怎么写? 无社保
企业所得税总公司汇总申报纳税,总公司给分配多少就申报缴纳多少吗? 分公司怎么来填报?
老师 我们是电商 给另外一家公司做直播代理服务 对方支付的钱 怎么做账呢 怎么结转成本
老师,我们这里让交工会经费,工资没有实际发放,个税都是0报的,那工会经费是不也0报
账上是亏的,股东实缴30万,退股清算退25万,差额怎么处理呢
职工教育经费的专票能抵扣不
老师请问:3%减免按1%交税,减免的2%怎么做帐?是营业外收入-免税收入吗
老师,我们不做线下的,线下没有收入,只做平台的
同学,你好
你所有的业务都开票吗?