你好; 是意思 购进多少量; 返利给你们;是货返还是现金返利的; 才好判断科目的

我司作为经销商向厂家进货,约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票,在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利,想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
老师, 我们是汽车批发商,向厂家采购的时候有返利,这个返利是直接抵货款, 那现在车子的单价该怎么算了
老师,采购的款,我们直接支付销售价,然后厂家统一返利,我这边应该怎么做账
老师 客户直接给供应商支付钱 支付的是销售价,然后供应商给我们返利现金,应该怎么做账
老师,比如说采购款是100,销售价是120,客户直接支付给供应商120,供应商给我们统一返差价,怎么做账
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
是的,满5000,才给我们现金返利,但是打出去的是销售额,不是采购额,满一定的销售额,才给我们返利
你好; 那你就做账; 借 库存现金或者银行存款 贷 主营业务成本 或者库存商品
我现在是支付阶段不知道怎么做账了,给供应商,销售款
你好; 支付正常做账; 借库存商品贷应付账款; 按照你发票来挂账; 发票应该是正常 来做
库存商品是成本价,支付的是销售价 ,不一样的
你好; 你成本价是好多; 你支付的钱是销售价? 你怎么来付款的; 金额 举例下
成本是100,销售价120,我们支付了120
你好;发票也是按100来开票给你 ; 但是你为什么要 多去 付款120 ; 不是要返还给你钱吗 ? 返还多的20吗
后面再返利,统一先给销售价
你好; 那就是 先付款; 借应付账款120贷银行存款120 ; 返利 你 就去冲 应付账款
那采购的金额呢,不提现吗
你好; 采购的金额 以你 收到的发票来 做账; 对方是按100开票给你; 还是按120来开票给你 ?
100给我开票
那你按照100来做账哈 ; 做采购金额 ;返还的20 ; 就算是你多付款 返还的 ;
分录呢老师
你好; 借 库存商品; 进项税、其他应收款-返利部分 贷 银行存款 、 借银行存款 贷其他应收款 、 正常应该是你 产生120的货款 ;对方开120的发票 ;然后返利 20给你; 不知道你们为什么是这样来返利 。有点怪
这个操作就是别扭,我让以后不要这么操作了,再问一个问题,如果是客户直接支付给供应商销售价呢?供应商再给我们返利
你好; 你这样的 就是按照你们上面的返利来的; 我个人是觉得很怪的