你好,用那个税额,就是那个已经预缴的税额去除以企业所得税的税率,倒推出一个金额来,把这个金额填到纳税调整表43行那个其他里面,调增你的利润就行了。
请问生产经营预缴表可和企业所得税表一样吗,预缴税表可以扣掉去年年度汇算清缴的亏损吗?
第一季度已经缴纳所得税300,年度亏损,年度申报所得税不想退款,把账做平怎么做
企业所得税预填季度表和企业所得税年报中企业所得的所得税费费用是系统自动跳出来的已经缴纳所得税数据是吧?不是根据我们平时填的利润表数据来的吧?
当年预提了费用,所得税汇算清缴的时候,把预提的费用减掉了,产生企业所得税,减掉的这部分预提,会计分录如何处理?
年度企业所得税报表怎么把所得税平掉 和预缴的平掉 这样不用退不用补
两个一样的题为什么答案不一样尼
清算问题:清算后所有的会计科目都平的吗?
老师,您好。想向您请教一个问题,交税,不是从三方里面扣,而是老板用微信付的,请问作账的时候,交税的原始凭证,是在电子税务局里面打印吗?
老师,请问如果是做销售,被客户拒绝,不让进门概率大不大的?
您好,老师,就是我这边跟一个国企一起投资了一个公司。我这边持股比例是49%。当初投资的时候做了长期股权投资,然后,今天收到了分红。 但是不知道是按照成本法核算,还是权益法核算,一般这种情况用什么方法核算呀
老师,公司卫生间购马桶,分录怎么做?
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
可是那样最后一个纳税减免表7040又变了数字
您好同学,先这样,点完纳税调整表,再点开主表,再去点开减免税申报表,然后再返回主表,你再试一下看看它变过来了吗?
不是 老师 调增数字填好了 那个减免税金额又变大了 导致申报表里面纳税额又变小 所以又得退税
,按说调增了,利润变大了,它就会产生应纳税额,刚好就把你预缴的税额,他俩相互冲减掉了。
这个税率是多少,再确定一下你这个税率有没有用错啊,
我说的这个流程是没有问题的,
是的老师说的没问题 但是他这个是利润大了 应纳税额大了 但是相应的7040减免税额这个表 也根据利润大了 变大了 应纳税额和减免税额都大了 最后数值还是抵不了
用57.36除以25%试试这个数可以不,