你好,用那个税额,就是那个已经预缴的税额去除以企业所得税的税率,倒推出一个金额来,把这个金额填到纳税调整表43行那个其他里面,调增你的利润就行了。

请问生产经营预缴表可和企业所得税表一样吗,预缴税表可以扣掉去年年度汇算清缴的亏损吗?
第一季度已经缴纳所得税300,年度亏损,年度申报所得税不想退款,把账做平怎么做
企业所得税预填季度表和企业所得税年报中企业所得的所得税费费用是系统自动跳出来的已经缴纳所得税数据是吧?不是根据我们平时填的利润表数据来的吧?
当年预提了费用,所得税汇算清缴的时候,把预提的费用减掉了,产生企业所得税,减掉的这部分预提,会计分录如何处理?
年度企业所得税报表怎么把所得税平掉 和预缴的平掉 这样不用退不用补
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
可是那样最后一个纳税减免表7040又变了数字
您好同学,先这样,点完纳税调整表,再点开主表,再去点开减免税申报表,然后再返回主表,你再试一下看看它变过来了吗?
不是 老师 调增数字填好了 那个减免税金额又变大了 导致申报表里面纳税额又变小 所以又得退税
,按说调增了,利润变大了,它就会产生应纳税额,刚好就把你预缴的税额,他俩相互冲减掉了。
这个税率是多少,再确定一下你这个税率有没有用错啊,
我说的这个流程是没有问题的,
是的老师说的没问题 但是他这个是利润大了 应纳税额大了 但是相应的7040减免税额这个表 也根据利润大了 变大了 应纳税额和减免税额都大了 最后数值还是抵不了
用57.36除以25%试试这个数可以不,