借管理费用福利费9000, 贷应付职工薪酬福利费9000, 借应付职工薪酬福利费9000, 贷银行 借其他应收款贷银行1000 这个是支付出去的,收到借银行存款 贷其他应收款1000

公司给员工租房没有发票,租的个人的房子,老板个人出钱。可以这样做账吗?借管理费用开办费贷记应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷记其他应付款李总借现金贷记其他应付款李总。
请问我们公司交伙食费2100(其中单位交1000,个人交600,待售保安500) 分录怎么写,不会 借管理费用-福利费 2100 贷 应付职工薪酬-福利费 2100 借应付职工薪酬-福利费 1000 其他应付款-代付伙食费 1100 贷现金 1100 收取个人 借现金1100 贷:其他应付款-代付伙食费 1100
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
公司有员工食堂和客户食堂一起,食堂全部开支一起入了主营业务成本,假如本月食堂全部成本一万元,员工餐成本价8元/歺,扣员工3元/歺,公司补贴5元/歺,本月员工用餐500歺,计入福利费2500,其他应收款1500,直接记借 管理费用-福利费2500 其他应收款1500 贷主营业务成本 这样正确吗?
假设公司食堂收取员工餐费总计1000,总计食堂发生费用10000元,记账怎么记?借:管理费用-福利费9000 借:其他应收款1000,贷:应付职工薪酬-福利费9000,对应这其他应收款1000对应科目是啥呢?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
不是收现金的,从工资扣的
那收到的时候修改一下,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。