借管理费用福利费9000, 贷应付职工薪酬福利费9000, 借应付职工薪酬福利费9000, 贷银行 借其他应收款贷银行1000 这个是支付出去的,收到借银行存款 贷其他应收款1000

请问我们公司交伙食费2100(其中单位交1000,个人交600,待售保安500) 分录怎么写,不会 借管理费用-福利费 2100 贷 应付职工薪酬-福利费 2100 借应付职工薪酬-福利费 1000 其他应付款-代付伙食费 1100 贷现金 1100 收取个人 借现金1100 贷:其他应付款-代付伙食费 1100
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
某公司8月份给每个员工发放食堂伙食补贴100元作为职工福利,其中生产工人90人,车间管理人员16人,企业管理人员12人。该业务的会计分录是?借:生产成本(?)制造费用(?)管理费用(?)贷:应付职工薪酬—福利费(?)借:应付职工薪酬—福利费(?)贷:银行存款(?)
公司有员工食堂和客户食堂一起,食堂全部开支一起入了主营业务成本,假如本月食堂全部成本一万元,员工餐成本价8元/歺,扣员工3元/歺,公司补贴5元/歺,本月员工用餐500歺,计入福利费2500,其他应收款1500,直接记借 管理费用-福利费2500 其他应收款1500 贷主营业务成本 这样正确吗?
假设公司食堂收取员工餐费总计1000,总计食堂发生费用10000元,记账怎么记?借:管理费用-福利费9000 借:其他应收款1000,贷:应付职工薪酬-福利费9000,对应这其他应收款1000对应科目是啥呢?
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?
老师,企业利润表里的利息费用为负数,汇算清缴105000表18行自动带出利息收入那里是负数,提示不能是负数,那这个地方手动调成0就行吗
老师,去年开的销售发票,本月回款,对方要按9折回款,需要我给对方开一张折扣的红字发票, 红字的销售额是不是不能抵减本月的销售额?
我们公司自己生产的产品,质检领取用于检验,该如何账务处理
老师,21年给客户开的普票,发现开多了,开票软件作废咋作废不了呢,红字信息表显示是暗影 发票查询也是暗影 不让红冲
@董孝彬老师 你好老师,2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
我们是景区公司,收到一笔门票预付款,应该借银行存款,贷预付账款,对吗?
你好老师!公司开出去的发票利润60%--200%有风险吗?
老师,公司聘用的男员工多大年龄可以不交社保
不是收现金的,从工资扣的
那收到的时候修改一下,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。