是的,做内账 需要把开的销项发票做账

老师,内账酒店,有发票和没有发票的住宿费怎么做账,要把两项分开吗,有发票按外账那样做,没发票的另做,还是放一起统一做,等交税时把税款做成费用呢?
老师,我公司开具了专票的销项负数发票,我公司只需记账联做账,要把负数发票的抵扣联和发票联给购买方做账,对吗?
老师,会计做账,发票员开具的销项负数发票需要拿第几联做账呢?
老师 做内账 需要把开的销项发票做账吗
老师,您好。当月开出的销项发票,当月红冲的销项发票还需要做账吗?
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
老师请教一下,去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了,这个怎么办
小规模3减按1怎么做账,那个2%做什么分录
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
电商公司,开的软件服务费可以税前扣除吗
无票收入怎么做账?完全不能税前扣除吗
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
和外账有什么区别呢
做收入账,没什么区别的哈
其他的账哪里有区别呢 麻烦说下 我避雷 谢谢老师
做内账没有那么多规矩,见业务就做就是了
老师 那要是5月份的账 7月份开的票 这个收入做在哪个月
内账没有那么多讲究,自己选择权责发生制或者收入实现制
其实我纠结的就是这个 开票和实际收入不是同一月份的 因为涉及股东分红的问题
这种情况我要把收入入在哪个月?或者说发票还入账吗?
那就以权责发生制,实现收入的当月确认
发票还入账吗
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票