你好,是站在哪个单位的角度?

老师,甲乙单位共用一个电压表,电业局给甲开发票,甲再给乙开发票,那甲单位账务处理,乙方的账务处理是什么样
甲方跟乙方签了3方协议,乙方代付钱给丙方,丙方开发票给甲方,但是乙方收取服务费,乙方收取的服务费,乙方需要向甲方开票吗
请问,我公司是(制造业)乙方,甲方招标,乙方中标,其中有一部分是工程项目,这部分的工程项目有乙方委托给丙方施工,款项有乙方付款给丙方,丙方开具发票给乙方。现在是乙方怎么开票给甲方,(主要是乙方是制造业)那这个工程项目怎么给甲方开票哪?
乙方付给供电局电费,但是发票开给甲方,甲方在开具等额发票给乙方,这个怎么做账
我是甲方,我把房子租给乙方,用的电费,电力公司把发票开给了甲方,甲方再又开发票给乙方,这个分录怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
我们是甲方
你好,甲方在这个过程是转售电?
不是,只是当时供电局留的信息是我们的,乙方是我们的代建单位
你好 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
但是钱不是我们付,我们也不收钱也不付钱
你好,那就把银行存款等科目,改成 其他应收款 或者 其他应付款 科目就是了