可以的,可以抵扣的。
老师 请问我公司取得的增值税电子普通发票 内容是*运输服务*客运服务费 可以抵扣进项税吗? 没有标明旅客信息 而且在增值税勾选平台里也没有这张发票 是不是不可以抵扣
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?老师,交通类是指员工出差取得的平台打车费用,开具的电子普通发票
老师,您好,麻烦问一下,公司是一般纳税人,员工取得打车平台上开具的电子普通发票,客运服务费,是不是可以抵扣
老师您好,甲公司是一般纳税人,员工出差取得的旅客运输服务电子发票(普通发票),税额可以抵扣吗
老师,凭票抵扣的国内旅客运输服务——取得的增值税普通发票(滴滴发票),请问是在申报的时候计算填列,还是和通行费一样可以在抵扣平台获取? 而且这种滴滴发票是必须出差期间的才可以抵扣么?还是我们平时外出打车的电子普票也可以抵扣?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,您好,问一下,这种填增值税报表中的附表二的什么地方
在附表二第十栏和8B里面填写。
老师,填这两个地方对吗
对的是的,对的是的,对的是的。
老师,那个我5月和6月的增值税报表中,附表二的第10栏忘填了,就填了8b,有没有影响
那你看下你底裤了吗?去更正申报。
抵扣了,也正常交费了,更正申报影响还需要我重新交费吗
你好,不需要的,不用重复交。
不更正有影响吗
你好,有影响的,填写的不对。
好的,那我更正一下
可以的,可以更正一下的。