可以的,可以抵扣的。

老师 请问我公司取得的增值税电子普通发票 内容是*运输服务*客运服务费 可以抵扣进项税吗? 没有标明旅客信息 而且在增值税勾选平台里也没有这张发票 是不是不可以抵扣
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?老师,交通类是指员工出差取得的平台打车费用,开具的电子普通发票
老师,您好,麻烦问一下,公司是一般纳税人,员工取得打车平台上开具的电子普通发票,客运服务费,是不是可以抵扣
老师请问,一般纳税人,滴滴打车的增值税电子普通发票,不是当场取得的,而是自行在电子税务局的数字账户里查询到,打印的,可以按票面金额抵扣么?
单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?请问纳税人为非雇员(如客户、邀请讲课专家等存在业务合作关系的人员)支付的旅客运输费用,能否抵扣进项税额?取得航空公司开具的退票费增值税电子普通发票,是否可以作为购进旅客运输服务的发票进行抵扣?住宿费可以开具专用发票吗?
老师,您好,问一下,这种填增值税报表中的附表二的什么地方
在附表二第十栏和8B里面填写。
老师,填这两个地方对吗
对的是的,对的是的,对的是的。
老师,那个我5月和6月的增值税报表中,附表二的第10栏忘填了,就填了8b,有没有影响
那你看下你底裤了吗?去更正申报。
抵扣了,也正常交费了,更正申报影响还需要我重新交费吗
你好,不需要的,不用重复交。
不更正有影响吗
你好,有影响的,填写的不对。
好的,那我更正一下
可以的,可以更正一下的。