同学你好 冲减之后是负数吗 可以
老师,请教个问题,外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金,正确的应该入到管理费用-租金支出,我现在11月份调账,要怎样调呢?我做了:借:管理费用-租金(正数) 借:管理费用-研发费用-租金(负数),但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多,我是哪里整错了吗?
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,我报表这个月管理费用是负数,负了105万,原因是一到三月的工资我都做在管理费用,这个月红冲,把计入管理费用的工资拆开,放入研发费用,销售费用,和管理费用三档,下个月的工资就是销售,研发及管理三档了,请问这个月利润表管理费用为负数可以不,不行的话,怎么办
老师,我在4月份冲减了多计提的工资,然后4月份管理费用结转到本年利润是负数,这个怎么处理?
@郭老师,异地项目外经证注销后发现没有预缴税款,发票2万多,但是没有过预缴期限,是6月开票,现在有什么办法可以补救吗
请问老师,我司进口一台设备,实际预付给供应商的款大于关税完税价格,这个设备入账价值该以那个入账,这个差异该怎么处理,谢谢
企业基建期间,员工参加特种作业人员安全技术考试,费用可以计入在建工程吗
老师 发工资时扣员工罚款记其他应收款还是营业外收入?
老师,您好,增值税在电子税务局提交申报以后还可以修改吗
郭老师,现在应届生有什么福利,比如第一次就业
您好老师,现在才发现去年记账凭证有一季度工资做重复了,劳务公司,个税系统的工资小于账表,有什么方法补救呢,
老师,收到银行结息怎么做分录?
老师 公司聘用了退休人员 工资要申报工会经费么
本公司是小规模纳税人,因开具销售普票时是用模板导入明细,然后税率开成了3%,这样发票需要红冲嘛?还是说普票就不用管了?