按视同销售处理,进项可抵扣

老师,我们是一般纳税人,餐饮服务,我们给客户开的都是普票,因为餐饮发票进项不可以抵扣,但是我们收到专票,可以抵扣,对吗?
老师,一般纳税人为啥非要给我们开专票呢,他们无论他们给我们开专票还是普票,他们都能进行抵扣他们的进项吧,没有说是一般纳税人给我们开了普票,他们进项抵扣不了这一说吧,老师
老师您好,我们是一般纳税人。上游给我们开具专票,我们给下游开具普票,请问进项可以抵扣普票吗?
老师您好 我们是一般纳税人 给客户送了一双8400元的鞋 商家给我们开的发票是专票 ,那么进项税我们是不是可以抵扣啊?
老师您好 我们是一般纳税人 购入的酒做员工福利,还有送客户的走的交际费,卖酒方给我们开的发票是专票13%点位,那这个点位我们是不是不能抵扣啊?
老师:请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗?
企业所得税汇算清缴中的调整表,账载金额是填对应科目的年度发生额吗。
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
老师 就是这双鞋 我是买来送给客户的 也是视同销售 进项税可以抵扣呗
是的 视同销售,进项就可以抵扣