按视同销售处理,进项可抵扣

我们公司是生产管材的一般纳税人,我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户,我们给客户开了增值税专用发票,我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票,过了几个月给我们补开了发票,这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗?
老师,我们是个体工商户一般纳税人,我们这个月开的是增值税普通发票,那别人给我们开的增值税专用发票可以抵扣吗
老师您好 我们是一般纳税人 给客户送了一双8400元的鞋 商家给我们开的发票是专票 ,那么进项税我们是不是可以抵扣啊?
老师您好 我们是一般纳税人 购入的酒做员工福利,还有送客户的走的交际费,卖酒方给我们开的发票是专票13%点位,那这个点位我们是不是不能抵扣啊?
老师,我们公司是一般纳税人的装饰公司,做家装的,客户基本是个人。发票基本普票,少量公对公。我们供应商可以给我们开专票,也可以开普票。我想问一下,供应商给我们专票好还是普票好?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师 就是这双鞋 我是买来送给客户的 也是视同销售 进项税可以抵扣呗
是的 视同销售,进项就可以抵扣