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七月份我开具红字信息表,我需要写会计分录做账的时候,还是等发票来的月份再写分录?

2023-08-02 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 14:04

你好,收到负数发票的时候再写分录。

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快账用户6779 追问 2023-08-02 14:05

那我八月份申报七月份增值税的时候进项还转出?还是等收到发票那个月申报的时候再转出进项?

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齐红老师 解答 2023-08-02 14:11

好,等收到发票的时候转出来就行。

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你好,收到负数发票的时候再写分录。
2023-08-02
当购买方开具红字信息表时,就应在当月做进项税额转出。 如果你们公司在九月份开具了红字信息表,那么进项税额转出应在九月份进行。 分录如下: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 贷:应付账款等(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 如果对方十月份才开具红字发票,并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时,税务系统中已经有了相应的记录,购买方就应进行进项税额转出处理。
2024-10-11
同学您好,分录可以这样写 借:库存商品(红字) 应交税费-增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款或者应付账款(红字)
2024-02-28
你好,不需要 你成本不用动的
2023-10-07
是的,12月份这张发票是正常做销售。1月的账就凭这信息表做红冲分录
2023-01-14
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