你好。增值税是不含税,收入乘以5%。 附加税是增值税乘以12%,再乘以50%。 一个季度30万元是减免增值税。

想咨询您一个问题,我们公司从个人租了一间住宅房子,一年6万的房租,要是让房东开发票,他得交多少税啊?这些税又怎么计算呢?
公司租了办公室,年租金10万,开发票需要交多少钱税,一般是房东交吗。房东不愿给开我怎么能取得发票呢,帮我算具体金额
我想咨询一下公司租个人房租,房东给我们开票,他需要交哪些税金呢,因为房东说发票税金需要我们自己交
老师您好有个问题想咨询一下,我们公司是二房东近两年刚租的房子,现在转租房子,大房东开给我们的票5%,那我们公司是开5%还9%?我们交哪些税?麻烦老师了很困扰!
我们公司的办公地是租的 房东个人给我们开票 房东个人需要交哪些税 怎么计算的呢 比如房租四万一年 麻烦老师帮我计算一下
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
然后个人所得税是一年4万,租金乘以80%再乘以20%。
他是个人代开的 不是财产转让所得么 房产税这些交不交
房产税需要交的,还有土地使用税,这些都要交的。 房产税12%,土地使用税看当地的定额税。
麻烦老师看一下 是不是个人往出租房 要交这么多税 印花税有么
还有个人出租住房不是4%么老师
因为你说的是办公用的,要是住房不能办公用,所以我按商用房来回复的。
就是租来办公用的不能用4%只能用12%那老师看我写下来的 对不对
你好 商用房子是12的税率
老师看一下这个对不对 附加税。我这是镇 城维是5%
好,是的,这样都是正确的,然后那个租金都是不含增值税的,租金。
好的 谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!