尊敬的学员您好!先做出口再转内销。 借:主营业务收入--外销收入 贷:主营业务收入--视同内销 贷: 应交税费----应交增值税(销项税额) 借:其他应收款--应收出口退税--增值税 红字 贷:应交税费----应交增值税(出口退税)红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷 其他应收款--应收出口退税----消费税 红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷:应交税费----应交增值税(外销进项税额转出)红字

老师,你好。我们公司出口一批货物到国外,国外的客户委托香港一家公司付货款给我们。付款人不是收货人,这样会不会影响到我们退税?
老师好,请问下,我们是制造企业,产品正常出口报关,但是回款却不是外国客户打款给我们,而是它国内的代理商,这影响后期的出口退税吗?
你好老师,企业收到国外付款的外汇。 但是国外客户不需要我司出口。他们国内提货。 请问账务怎么处理?
老师,我们公司是外资企业,在国内采购产品,然后免费提供给国外总部公司的客户使用,请问这种情况怎么账务处理呢?
老师,您好。收到国外客户订单、但货物直接发给客户在中国国内的终端客户,请问这种方式合法吗?财务上有问题吗? 1、下单和支付货款:国外客户(美金)→我们(人民币)→国内厂家 2、发票/invoice:国内厂家(增值税发票)→我们(INVOICE)→国外客户 3、货物路径:国内厂家→国内客户(不用办理出口手续)
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
发票事宜。向国内提货公司开具?还是开具出口发票?
应该是收到外汇就开给对方单位,不然不一致
老师,如果提货公司,出具证明3方关系。 能否简易处理?
你们公司是保税工厂吗?还是别的企业提货?
不是,我们是制造业。有款玩具,国外客户喜欢,他国内有关联公司。帮他把关,但是货款之类有国外支付。 这样的一个形式。 目前他们准备支付一笔外汇过来,账务上处理,我这边不好确认,所以咨询老师这边。
不出口是没办法结汇的吧,以为是你们保税工厂呢,这样还可以开证明自提。
银行跟海关是独立,所以收外汇不受限制。但是企业税务的处理方式,请教老师。
如果不影响结汇话就按上面的分录处理,至于三方关系的证明看你们自己。
老师的意思,是否我直接按结汇金额开个增值税发票出去给客户就好?
一般不出口就没有产生外汇收入的,但是你又说独立不影响。要不你问问你所属银行能不能。既然他有国内关联公司,可以以这个公式名义购买了