尊敬的学员您好!先做出口再转内销。 借:主营业务收入--外销收入 贷:主营业务收入--视同内销 贷: 应交税费----应交增值税(销项税额) 借:其他应收款--应收出口退税--增值税 红字 贷:应交税费----应交增值税(出口退税)红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷 其他应收款--应收出口退税----消费税 红字 借:主营业务成本--外销 红字 贷:应交税费----应交增值税(外销进项税额转出)红字

老师,你好。我们公司出口一批货物到国外,国外的客户委托香港一家公司付货款给我们。付款人不是收货人,这样会不会影响到我们退税?
你好老师,企业收到国外付款的外汇。 但是国外客户不需要我司出口。他们国内提货。 请问账务怎么处理?
老师,我们公司是外资企业,在国内采购产品,然后免费提供给国外总部公司的客户使用,请问这种情况怎么账务处理呢?
老师,您好。收到国外客户订单、但货物直接发给客户在中国国内的终端客户,请问这种方式合法吗?财务上有问题吗? 1、下单和支付货款:国外客户(美金)→我们(人民币)→国内厂家 2、发票/invoice:国内厂家(增值税发票)→我们(INVOICE)→国外客户 3、货物路径:国内厂家→国内客户(不用办理出口手续)
老师,你好,我们是有进出口的生产公司,公司在香港开了一个外汇账户,国外客户付款到香港外汇账户,然后我们要从香港账户转一笔佣金给国外的业务员,剩余的货款我们才结汇进来,我想问一下支付给国外业务员的佣金要需要缴税吗?
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
发票事宜。向国内提货公司开具?还是开具出口发票?
应该是收到外汇就开给对方单位,不然不一致
老师,如果提货公司,出具证明3方关系。 能否简易处理?
你们公司是保税工厂吗?还是别的企业提货?
不是,我们是制造业。有款玩具,国外客户喜欢,他国内有关联公司。帮他把关,但是货款之类有国外支付。 这样的一个形式。 目前他们准备支付一笔外汇过来,账务上处理,我这边不好确认,所以咨询老师这边。
不出口是没办法结汇的吧,以为是你们保税工厂呢,这样还可以开证明自提。
银行跟海关是独立,所以收外汇不受限制。但是企业税务的处理方式,请教老师。
如果不影响结汇话就按上面的分录处理,至于三方关系的证明看你们自己。
老师的意思,是否我直接按结汇金额开个增值税发票出去给客户就好?
一般不出口就没有产生外汇收入的,但是你又说独立不影响。要不你问问你所属银行能不能。既然他有国内关联公司,可以以这个公式名义购买了