借销售费用,贷其他业务收入-租赁

老师你好,我想问下,国外客户1与我们公司签的采购订单,然后一部分款是国外客户1付的,剩余尾款时是国外客户2付给我们公司,国外客户1投资于国外客户2,完全控股。请问这种情况,我们公司收到的款,是否可以直接向税务局进行退税,收汇额来自两个公司会不会有影响?
老师您好,国外客户直接与国内某生产商采购,我公司在中国境内,为其提供商业服务(联络,催单等),然后国外客户每笔业务给我服务费,美元。这种款我需要在结汇时提交合同和invoice,但是invoice具体内容该如何填写,该如何制作
老师,我们公司是外资企业,在国内采购产品,然后免费提供给国外总部公司的客户使用,请问这种情况怎么账务处理呢?
老师请教一个问题,我们公司有时候会接外贸免税的标,比如A单位采购外贸免税产品我们中标100W,我们需要全额100万付给境外公司采购,利润全部都留在国外,相关外贸代理费用还得我们出,员工工资也我们国内出,导致我们国内公司资金紧张,国外的钱又不知道怎么拿回来。这个情况要怎么解决?请老师指点一下该怎么操作这样的业务呢?
你好,老师,我们是船舶供应企业,就是国外的船舶在船厂修理,我们公司会提供一部分船舶零配件,我们从国内采购,然后通过报关卖给外轮,然后船东付我们美金,这种情况下我们怎么交税?税率是多少?
每月抵扣的专票,做账需要什么附件附在记账凭证中
老师,账上多算了2600的货款,当时入的是制造费用低值-2600,我现在可以直接冲回吗,应付减少,低值的也减少。
老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师我们公司租写字楼1711平方每平方6元同时租楼上宿舍,然后把宿舍租给员工每月收入22500元,出租方是一般纳税人,老师假如我们是小规模我们分别需要缴纳哪些税怎么计算,如果我们是一般纳税人又需要缴纳哪些税怎么计算呢
老师,因为对方红冲了以前年度的专票。我司本月做了进项税转出。请问填表应该填在表二人23b对吗?
老师,12月份对方开给我们的发票我勾选认证了,但是发现他们品名开错了,我现在要怎么做
医疗期 有基本工资和岗位工资,发工资时医疗期里还算岗位工资吗
老师:年终未交增值税有余额,26年要建新账套应该怎么处理,分录怎么写?
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?如果公司食堂是免费的呢?
老师原理不太明白,麻烦老师讲解一下下
免费给对方使用,属于租赁需要,视同销售。
为什么是租赁呢
免费给对方使用,那这是赠送啊,货物不是还是你单位的。
那为什么不是主营业务收入呢
你好,那主营你们是单位租赁吗?
主营业务收入,你单位是租赁吗?
主要是租赁的话,你改成主营业务收入。
不是,租赁不是租房子才会出现租赁,卖东西怎么用租赁呢
你好,你是销售给他吗?你可是你是说免费使用所有权属于你单位还是对方?
有权是你单位的话,他只有使用权,不光是房屋,那设备也可以啊。
当然是整个货物都给对方了啊,免费给对方
借销售费用 贷主营业务收入,借主营业务成本,贷库存商品需要有报关单,如果没有报关,需要内销的。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。