
像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
21年4月做的结转成本:借主营业务成本473340 贷库存商品 -乳胶手套473340 这个分录做错了库存商品的数量和二级名称错了,准备在22年2月重做冲销 借库存商品-乳胶手套473340 贷以前年度损益调整473340 借以前年度损益调整473340 贷库存商品-一次性手套473340 这样重写分录对吗?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
老师好,跨月凭证下错会计科目了,比如:借,库存商品,应交税金,贷:应付账款。以后月份调整的话,可以直接,借:应付账款,贷:预付账款吗?还是必须把此笔业务红冲,在做个正确的
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
A酒店和个体户B之间有往来款5万,B已经在6月份注销了,A这个往来款转营业外支出,需要哪些附件,是6月转营业外支出 还是7月转合适
老师,冲销暂估可以直接写冲销暂估吗,还是要写冲销X月暂估
豆制品礼盒(有干子,千张等)税率是多少?
老师麻烦发一下会计学堂的官网网址吧
1.甲公司2x20年至2x22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2x20年3月2日,外购—台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行行款支付。2x20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万。资料二:2x20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2x21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2x21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减去计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因系。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计算甲公司2x20年该设
老师,销售产品包安装在保质期内发生的维修费应该计入什么科目呀?谢谢
混凝土开具发票项目名称
老师请问一下,0申报小规模纳税人 税务 注销了 下一步工商怎么注销?
公司收到了个人的房租怎么做账。差不多60多个人是一个月的现在以前是按照借银行 贷 预收个人。 然后在借预收贷 其他业务。现在怎么做分录人太多了
老师,我公司想注销,但是存到库存账实不相符,差额大概有640万左右,我应该怎么处理呢