您好,一样的,你计入其他业务就可以

4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
公司是小规模纳税人,收到租金分录: 借:银行存款20000 贷:预收账款19000 应交增值税1000 然后,每月确实收入:借:预收账款5000 贷:其他业务收入5000 那开发票时应该怎么做做分录?
老师我想问一下,之前交房租给了一千块押金,做的会计分录是 借:其他应收款-个人往来 1000 贷:银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了,应该怎么写分录做账
现在要交房租。我不太清楚具体的一个流程。先付款,第一还没有收到发票。是不是借预付账款贷银行存款?第二然后收到发票了,是不是就是借管理费用贷预付账款 第三然后要摊销房租的话,就是借管理费用贷预付账款。我怎么感觉我这个思路好奇怪,是不是多了一步?
社保应缴费8个人,现在银行扣款9个人,后期去办理退费,现在做账要怎么做?支出凭单上审批写8个人的金额,多余的那个人挂账? 借:其他应收款——✘ 管理费用——社保(公司部分) 其他应收款(个人部分社保) 贷:银行存款
老师,我公司想注销,但是存到库存账实不相符,差额大概有640万左右,我应该怎么处理呢
老师,从抖音,拼多多,1688分别3个平台导出的数据,现在要申报收入,接下来不知道该怎么操作了, 收入表格看不懂,不知道怎么整理出收入数据 然后,整理好的收入数据如何申报呢,申报什么呢,填在哪里呢
老师请问下,工资表设置基础工资,后勤员工4000,车间员工3300,合理吗?
补的之前年份的增值税,然后结转到本年的那个科转科目余额表,应交税金成了负数了,这个怎么办呢?
中标服务费,可以算到合同履约成本吗
老师 收到车船税的完税证明做什么凭证?
个人税务代理标签提醒、这个应该怎么做?我好像在个人平台已经认证过、怎么还在一直提醒?
企业员工考取电工证,企业支付培训费,是否可以税前扣除,记入科目是什么
老师 请问分公司一直转款到总公司,在总公司这边已经挂账很大了,这个需要怎么处理?
您好,老师!咨询一下销售商品的返利,如何记账? 我们是零售店铺,给供应商付款后,供应商正常发货,发票是每个月累计开一次,待我们商品零售出售后,供应商会结算相应的返利,这个返利给的是虚拟货币,不可提现只能下次订货时使用,同时供应商会把返利金额在发票中负数开出
那分录怎么写 ,人大概60人不可能跟之前一样一个一个来写吧