您好,小规模纳税人就用一个科目 应交税费-应交增值税 就够啦 借银行存款,贷主营主营业务收入 应交税费-应交增值税 应交税费-未交增值税 在一般人要设,因为要把销项进项结转到这个科目的

小规模代开了一张专票的记账凭证 是借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费未交增值税 这样嘛
我是小规模,给客户开了专票,是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额,还是贷方是应交税费-未交增值税
小规模纳税人企业从拼多多提现,未开票,我是借银行存款,贷主营主营业务收入 应交税费-未交增值税吗?
小规模纳税人季度未超过30万的普票,可以这样确认收入吗:借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-减免税款
红字冲销是什么意思能举个例子吗?
老师,做过内账,做过代账,现在实务也学了,现在面试一般纳税人的公司心里没有底,不知道哪些方面需要注意
老师,孩子交了医保,怎么查询完税证明?我只能查到大人的完税证明,开具不了孩子的电子版
高新技术企业收到农牧局给的高新技术补贴的会计分录?
老师属不属于小微企业的话是看汇算清缴是吗,是从汇算清缴结束开始是吗,假如2024年5月30号汇算清缴结束,然后不属于了,那从6月份开始附加税就不减半了是吗!然后2025年1到5月份附加税还可以正常减半吗
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
开票税率会自动显示吗?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
那需要再科目里面单独设置一个应交税费-应交增值税 因为软件里面的科目 这个科目下的 都有三级科目 我单独设置一个 会不会冲突
您好,那不用了,就用应交税费-应交增值税-销项税吧
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~