您好,这个是可以的,1可以这样操作

老师,你好,我想问下,企友3e,5月新建的银行存款科目,录入期初余额显示已结账,不能录入期初数,这个怎么设置期初余额呢
我这边做代账,收到客户截止到7月的科目余额表,我做账是从10月开始做,银行期初数据不对 我要怎么只用一笔分录调整期初余额?
老师您好 新建账套我按照余额表填了期初余额 试算平衡了 我这个月做账的时候银行存款的期初余额与实际的期初余额不一致 我去改期初余额 更改完后试算就不平衡了
老师,新建账套启用日期是2023年1月1日,在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡,不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额,这要怎么解决?
你好,因为2月-6月的账目全不对,我想新建一个账套,采用7月1号的银行余额,作为期初余额,其他科目的期初余额为0,重新做账行不行?
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
刚刚其他老师回复我,又说不行,会试算不平衡
你只要有银行存款,再做一个负债科目就可以
什么意思
就是说,你不能只有一个科目,可以和贷方负债科目同时有一个就行