您好!为什么会不一致,是什么原因
如果内账我以银行的期初余额作为起点到时候试算平衡不了?
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师好,单位以前没有账,我盘点了库存核对了往来款8月末的余额新建账,录入期初余额后试算不平衡,该怎么做?
老师您好 新建账套我按照余额表填了期初余额 试算平衡了 我这个月做账的时候银行存款的期初余额与实际的期初余额不一致 我去改期初余额 更改完后试算就不平衡了
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
我就是在找个原因 不太清楚是出在那点 我按照科目余额表填的
您好!你不是按实际数做期初吗
是的呀 用期末余额填期初余额
你好!然后使用的时候,就不一致了?
保存期初设置的时候就试算不平衡了
你好!你一开始先自己弄个空白,看平不平再填啊
要怎么弄?
你好!自己弄个空白的资产负债表,先把自己手头的数据填进去,看平不平。不平就先把差额计入到未分配利润
您好 这应该怎么填? 年初数是期初余额? 期末数是期末余额吗?
你好!你不是新建账套吗?就是按新盘点或者确认的数据作为期初数
老师你看是这样填的吗?
期末余额填的年初数
你好!你这个不平啊。