你好; 具体是什么业务的款项; 才好判断 是否暂估 ;结转这些的

老师,购买的材料是当月支付了货款 但是次月才收到发票 请问怎么入账 结转成本是当月结转还是次月呢
先收款开发票的,进货在后,分录怎么处理,成本怎么结转,当月也没有进货,当月收到钱就开了发票
老师,预付的账款当月没有给开发票,当月怎么结转成本啊
没库存,已开发票出去(款已付当月没开发票,)开出去的发票怎样结转成本
老师,这个月开了发票,成本没有当月结转可以么?
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理
老师是买卖材料,预付的账款
你好;材料收到没有; 才好判断的 ; 收到材料做; 借 原材料贷预付账款或者应付账款;