借银行存款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 货物收到之后,借库存商品 贷应付账款,或者是银行存款, 借预收账款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
老师,请问进货收到了,发票没到,怎么做分录,当月销售出去了,需要结转成本吗?
老师好,上月有购进一批货且收到,但是供应商的发票是本月才开具的,上月就卖出了该货且开出了销售发票给客户,请问上个月的卖货可以做销售收入,结转成本怎么算?就是按照购进的未税成本算吧,虽然票当月没有收到。
先收款开发票的,进货在后,分录怎么处理,成本怎么结转,当月也没有进货,当月收到钱就开了发票
收到钱先开发票,货物还没有发,怎么结转成本?分录怎么写
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也为收款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
老师你好,公司是没有底薪,按提成发工资。如果7月份没有业绩,没有发工资,那个税还用申报吗
无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
个人把自己名下的加油站承包给别人使用,应该上哪些税
老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
季度汇缴时候主营业务收入还填写?还没有发货
你好,不需要的,没有发货的不用。