 
                            暂估 借主营业务成本贷应付账款暂估

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师月底出库库存少一台设备,但是发票已经开出去了,要怎么结转库存
老师,购货一批材料,已经付款但是发票没有开,当月也已经销售出去了,是不是要结转成本,具体分录怎么写?
小规模,没有库存,开出去的发票,当时做的,借库存商品-暂估,贷的其他应付,现在冲暂估的分录怎么做,当时也已经结转成本了
本月出库的货物有些是下个月才开的发票,结转成本是按照已经开出的发票的库存商品金额还是按全部出库的金额结转
没库存,已开发票出去(款已付当月没开发票,)开出去的发票怎样结转成本
 
                老师,工资8250.-个税97.5=8152.5 这们四舍五入吗
建筑行业税负率是多少,怎么算
请问香港离岸公司在国内有办公场所的需要工商等登记吗?
现在新办纳税人要做税务登记从哪里入口呢
老师:用公司农民工工资专户给分公司工人支付工资, 记账资料都得什么,工资表➕身份证➕银行卡➕考勤表是这些吗
甲建筑公司销售给乙建筑公司建筑材料,这种业务正常不?甲建筑经营范围内有建筑材料销售
公司给个人转账,怎么做账,风险能小一点
老师,请问21年8月购买的固定资产 金额28万 月折旧率为10% 到2025年10月净值是不是还有14万呢
受益人备案什么时候发的通知,需要填这个
老师好,工资发放但不申报会有风险不
采购时款已付,只是当月未开票,但销售发票已发,出成本砸出
借预付账款,贷银行存款, 借主营业务成本,贷应付账款。暂估 做这个先暂估
借主营业务成本,贷应付款款吗
对的,是的,是这么做的。
为什么贷应付账款
你好,体现了赞谷,你可以利用其他的科目,只要体现弹估就行。