你好; 这个是你们代收代付的吗 ? 还是额外 会赚取服务费吗

老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,做学历提升教育,下游是学生个人交给我们的学费,上游是我们需要缴纳学费的学校,我们处在收费又转手的环节,流水很大,但是学校直接给学生开发票,请问,我们怎么解决成本票的问题?
我们做学历提升的机构,学生付钱给我们,我们要帮学生报名,钱是由员工微信付给学校或者考试院的,是报名费,但是他们不给我们开发票或者收据,这个要怎么报销,要怎么做账?
老师,你好,我们是学历教育机构,帮学员付给学校的学费,学校只开个人发票,不开公司发票,分录怎么做,凭证怎么装,需要哪些材料
一个培训学校,不做了,如果我们接受他们学校的设备,师资,打包给他们几十万,那是不是账面要做一个名分摊细账,跟新购买的一样,这几十万,每个电脑多少钱,每个设备多少钱,这样登记入账,对方怎么给我们开发票呢
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
赚中间差价,学生付给我们,我们帮他们报名处理问题
你好; 那你们开票给学生没有; 看怎么来报
有的学生要发票,开了,不要发票的都按未开票收入报的税
你好; 你开的税率怎么开的; 我看看怎么来做账才行的
小规模,开的其他咨询费,1%
你好; 那你 到时做; 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 这样挂; 季末不超过30万普票; 报免税
不是……是问付给学校或者考试院的报名费没有发票和收据要怎么做,是员工代付的,我们需要给他们报销,没有发票和收据能做成本吗?
你好; 做成本是可以的;但是没有发票只能调增处理的