你好,学员,你们贷款的话,计入往来科目的, 支付的整体不能计入成本的
老师,我老板投资了一个学校,学校在建,我负责学校在建部分的内账,老板从他个人卡上投学校500万,然后又转到我卡上给学校工地上买材料,工人费不带发票的那些打款开支用。那我这500万该怎么做分录
你好,老师,我们是个培训学校,然后我们学校里面又入进了3家小的机构,我们每月向3个机构收取物业费,电费,水费,然后我们一起交到物业,物业只开一张发票,但是分的3个机构向也我们要发票,我们学校没有发票,这个怎么处理
老师,做学历提升教育,下游是学生个人交给我们的学费,上游是我们需要缴纳学费的学校,我们处在收费又转手的环节,流水很大,但是学校直接给学生开发票,请问,我们怎么解决成本票的问题?
老师,我们是培训学校,收的学员的学费,学费包含了考试路费,因特殊原因,路费没有由公司承担,让学员承担了,这个钱需要补给学员。怎么补?我想在不退费的缘由下,让学员开租车发票,培训学校凭这个补给个人,你看是否可以?租车发票让个人代开,代开 有形动产租赁_运输服务?
我们做学历提升的机构,学生付钱给我们,我们要帮学生报名,钱是由员工微信付给学校或者考试院的,是报名费,但是他们不给我们开发票或者收据,这个要怎么报销,要怎么做账?
老师,不能反映该项服务在合同变更时的单独售价?这句话怎么理解啊
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
厨师工资借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 服务员的借销售费用工资贷应付职工薪酬工资,工资需要计提吗
假如我去采购货物,现在没有那么多现金给供应商,我去银行开银行承兑汇票给供应商。如果我在3个月内还汇票就不用给利息银行吗?
小规模纳税人增值税、附加税计提分录怎么写
费用发票金额有限制吗
融资租赁机器设备,残值为出租方,那我们租期10年,到时候租期到了,机器是归承租方,还是归出租方
老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
不是贷款哦,比如学员付了10000,5000元是我们公司服务费,还有5000元是学费,这个学费部分我们要帮学员分3年交给学校,学校只能开学员个人发票,我要怎么做账呢,然后怎么装订凭证呢,需要哪些附件
你们收到的10000 借银行存款10000 贷其他应付款-学校5000 主营业务收入5000 差额确认 收入,你们开票给学员