你好,学员,你们贷款的话,计入往来科目的, 支付的整体不能计入成本的
老师,我老板投资了一个学校,学校在建,我负责学校在建部分的内账,老板从他个人卡上投学校500万,然后又转到我卡上给学校工地上买材料,工人费不带发票的那些打款开支用。那我这500万该怎么做分录
你好,老师,我们是个培训学校,然后我们学校里面又入进了3家小的机构,我们每月向3个机构收取物业费,电费,水费,然后我们一起交到物业,物业只开一张发票,但是分的3个机构向也我们要发票,我们学校没有发票,这个怎么处理
老师,做学历提升教育,下游是学生个人交给我们的学费,上游是我们需要缴纳学费的学校,我们处在收费又转手的环节,流水很大,但是学校直接给学生开发票,请问,我们怎么解决成本票的问题?
老师,我们是培训学校,收的学员的学费,学费包含了考试路费,因特殊原因,路费没有由公司承担,让学员承担了,这个钱需要补给学员。怎么补?我想在不退费的缘由下,让学员开租车发票,培训学校凭这个补给个人,你看是否可以?租车发票让个人代开,代开 有形动产租赁_运输服务?
我们做学历提升的机构,学生付钱给我们,我们要帮学生报名,钱是由员工微信付给学校或者考试院的,是报名费,但是他们不给我们开发票或者收据,这个要怎么报销,要怎么做账?
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
不是贷款哦,比如学员付了10000,5000元是我们公司服务费,还有5000元是学费,这个学费部分我们要帮学员分3年交给学校,学校只能开学员个人发票,我要怎么做账呢,然后怎么装订凭证呢,需要哪些附件
你们收到的10000 借银行存款10000 贷其他应付款-学校5000 主营业务收入5000 差额确认 收入,你们开票给学员