你好,帮兄弟公司加工,应当做收入处理才是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

老师你好,我们帮兄弟公司加工,做往来账是借:其他应收款,贷:委托加工物资吗
老师你好,就是我们帮兄弟公司加工物料,原材料是他们给我们的,然后我们只是负责加工这边的,现在已经加工好了,这个加工费可以理解成人工费嘛,他们给我们付款还未付,我做的是借:其他应收款,贷:主营业务收入。有收入就成本,那我这部分的成本就是我们的人工费对吧
老师你好,我们委托兄弟公司,帮我们加工一批原材料,我做内账,与兄弟公司之间挂往来,我一般都是用其他应付款,那么我从发出原材料,到他们帮我们加工完成,完整的会计分录
老师你好,我委托兄弟公司给我加工,我们之间挂往来账,我的分录能不能是借:其他应付款,贷:委托加工物资
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
*经纪代理服务*国际货物运输代理海运费是否需要缴纳印花税
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
内账也是这样处理吗?
你好,内账是这样处理 借:应收账款 ,贷:主营业务收入
老师,能给一下完整的分录吗
你好,内账是这样处理 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我们兄弟公司之间的一直做的都是其他应收/其他应付
你好,那你可以这样处理 借:其他应收款,贷:主营业务收入
要是兄弟公司租借了我们的仓库,是借:其他应收款,贷:管理费用吗
你好,兄弟公司租借你们的仓库 借:其他应收款,贷:其他业务收入
要是是我们付给兄弟公司的加工费,和他们支付给我们是相反的嘛?
你好,你们付给兄弟公司的加工费,和他们支付给你们 不是相反分录。 你们付给兄弟公司的加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目