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老师,你好我们支付的服务费没收到票怎么做账

2023-08-04 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 10:03

你好,这个先挂其他应收款,发票到以后才充

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快账用户9240 追问 2023-08-04 10:05

银行存款已付

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:08

现在说的是挂账,对应的付款科目

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快账用户9240 追问 2023-08-04 10:31

老师,要怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:33

借其他应收款-供应商 贷银行存款

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快账用户9240 追问 2023-08-04 10:34

那收到发票,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:35

借成本费用科目 贷其他应收款

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快账用户9240 追问 2023-08-04 10:53

老师,供应商是其他应收吗?

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:58

你可以挂应付账款,我只是举例

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你好,这个先挂其他应收款,发票到以后才充
2023-08-04
借:预付账款 贷:银行存款
2022-04-04
你好!这个应该冲减去年的服务费
2024-07-26
您好, 按暂估成本入账就可以了
2024-01-07
您好,那你可以直接作为预付账款
2023-06-14
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