同学你好 这个可以的
老师 就是有一笔费用我不能进项抵扣 但是上月我抵扣了 进项税额转出如何做账呢
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
之前月度的进项税有几笔是不应该抵扣的,但是我已经抵扣了,我在这个月度还能进行进项税额的转出么?
是有一个不能抵扣的进项 然后我已经抵扣了 然后账上该怎么做进项税额转出的分录呢
你好,老师,有笔高铁的进项税做错,不是我们公司的员工,不应该抵扣,但是已经抵扣了。账上应该怎么更改,是冲红之前的帐,还是做进项税转出
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
那意思,等于我这个月底交税的时候多交那几笔的进项税就可以是么
对的 只要没报税就可以
没报税?可是那几笔不都是前几个月度的了,之前当月的肯定已经报税了
那你现在只能做分录 然后报表里调整
就是我那几笔比如说是二三月的,当时肯定已经报税了,我在八月报税的时候进行进行税额转出,在八月纳税申报的时候调整可以么?不动之前月份的报表了就
同学你好 这个可以的
好的 谢谢老师
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