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老师就是6月计提印花税是26.49元然后7月交给税务局有减免13.41元,我7月还补提了0.35元,我就多计提的冲回了13.43元,然后那个期末结转是不是管理费用印花税是13.08元对吧

2023-08-04 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-04 14:34

是进入税金及附加的,把多积的红冲是对的。

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相关问题讨论
是进入税金及附加的,把多积的红冲是对的。
2023-08-04
同学你好 对的 是这样的
2023-08-04
你好,你们现在是多交了还是少计提了,我有点没看懂
2024-01-12
如果账上计提的增值税附加税多了,需要进行调整。 调整多计提的增值税附加税的会计分录如下: 借:应交税费 —— 应交城市维护建设税等(多计提的金额) 贷:税金及附加(多计提的金额) 理由是,当发现前期计提错误时,应及时进行更正,以确保财务报表的准确性。通过冲减多计提的增值税附加税,使账上的税金及附加科目余额反映实际应缴纳的金额。
2024-11-08
减免不交的印花税计入营业外收入
2025-10-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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