是进入税金及附加的,把多积的红冲是对的。

老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
老师您好,1月份开了免税普票,然后没有价税分离,直接记收入了,然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税,就相当于说,收入没有减,增值税又计提了,是不是收入算多了对吧? 免税收入:102640.95 后来按照1%计提增值税:1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元,是无票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系统差额是这么多,这有啥勾稽关系呢?
老师就是6月计提印花税是26.49元然后7月交给税务局有减免13.41元,我7月还补提了0.35元,我就多计提的冲回了13.43元,然后那个期末结转是不是管理费用印花税是13.08元对吧
老师那我6月计提26.49元印花,7月交13.41,我补提0.35元,然后红冲13.43元,最后期末结转是13.08元对吗
老师就是我第一季度本月营业成本填了10万,税金是26.49,我多计提了13.08元,然后第二个季度成本10万,计提1.41,本年金额是20万,本年累计印花税是27.9,那第四季度本月10万,没有印花税,本年成本30万,印花税实际是13.41那怎么办
我想在会计学堂官网下载劳动合同书,但是这个有会计学堂的水印怎么办
老师销售外购的器械赠送给客户如果做分录呀,外购的时候借预付贷银行,入库时候如何做分录,赠送的时候呢,视同销售
老师有个问题,员工税前工资是8350平时厂里会经常放假,老板给他保底6500,但是有时候自己也会请假,这样怎么算工资呢
老师股东减资,金额全部减掉,退出股东会,这样当时实缴的金额账需要冲减吗
贴现平台 收到的专票 开的信息系统增值服务项 增值税可以抵扣吗
老师,我之前收到的成本发票已经入帐了,是专票,我是做的借:合同履约成本 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 结果结算后发现发票开多了,对方部分红冲了,我做的是借:合同履约成本负数 贷:应交税费-进项税额转出 应付账款负数,然后我又把进项税额转出转到了未交增值税里面,这样对吗
贴现平台 收的信息系统增值服务开的专票 税可以抵扣吗
老师,个税申报增值税,一般纳税人电子税务局报表怎么填
学堂有高级会计的课程吗?
老师,请问一个工程我们是总包,然后又分包出去,我们还需要办理工伤保险,开具农民工专用户吗