你好,你这个需要做在今年才对的

请问2021年汇算清缴结束后,现发现2021年增值税多申报了收入,账面也多计提主营业务收入。实际这笔收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者说修改哪些申报表?2021年上传的财务报表,只需要修改2021年度,还是说第四季度也需要修改?
5月红冲了去年的发票,需要去改去年的增值税报表吗?申报去年的企业所得税汇算清缴的时候需要把红冲的开票金额减下来吗?
请问今年已经做了2022年企业所得税汇算清缴,现在需要红冲去年开出去的发票,那我需要去修改去年的报表吗
您好老师现在要红冲2021年的销售发票,我想问一下跨年了红冲需要改财务报表或者企业所得税报表吗,红冲的发票想要在开给别人家,需要改申报表吗
你好老师,发现前期会计做账23年少记一张多开发票收入,24年初又红冲该多开发票又少记红冲开具的负数发票收入,24年一季度产生退增值税及附加,退税又记入主营业务收入,现在25年调整了凭证未分配利润。可是增值税申报表和企业所得税申报表不一致,要怎么办
公司名下有套房子,准备卖房,是不是直接给公司过户了就行了,也不用缴税,谢谢老师
老师好!我查询不到开具
老师能您好,请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票,现在公司租赁办公室,对方开给我们13点的专票好抵扣吗?
老师,为啥土地是无形资产呢?它不是有形态的吗?
老师,我想问一下,就是,如果一开始公司的股东们都是非货币的形式投资,那公司岂不是没有钱运营了呢?
业务发生在四月份,发票五月才能开,影响抵扣吗?
工商系统里的股东和税务系统里的股东名称不一样,税务系统里还是以前的股东,要变更税务系统里的股东名称吗,不变更有什么影响
老师,为什么房东大多数情况是不愿意承担税费的,我们是将税金计入租金写到合同里,按含税金额开票就可以抵扣税费呢?
老师好,公司账上有一笔21年的政府补贴错入到应收账款里了,借:银行存款,贷:应收账款,没有涉及到收入这块,如果想改回营业外收入应该怎么做分录,是借:应收账款,贷:营业外收入这样直接改吗
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
但是把这个红冲的有票收入改为无票收入,这样要怎么改呢
冲了开票的,申报未开票
那是不是红冲的和未开票的就抵消了,实际还是没有增加额外收入
是的,你说的是对的,只是申报表发生了变化