可以的,七月份红冲之前的在做发票的。
6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
老师你好,贷款每月付银行利息借:财务费用-利息,贷银行存款,上月银行减息,借银收,贷财务费用,平时季未,有银行的结息,是这样出,借,银行、贷,财务费用红字,但贷款的利息分录我是按上面说的出没错吧
老师,6月份付的银行借款利息也走了财务费用-外部银行利息支出=流动资金借款利息支出 但是发票7月份开的 这样可以吗?
老师,我们在银行做了一笔融资,每月支付的长期借款的利息,借:财务费用-利息费用 贷:银行存款 这样做可以吗?
银行贷款利息,3-4月因银行开不出利息发票 但是这边账还是借财务费用-利息支出 7月才开来发票 我这发票是怎么放合适
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
如果不冲,最后纳税调增吗?如果6月份付了利息了,但银行没给开发票该怎么做账?
你好,不需要纳税调增,都有发票了,为什么还要调增?付了利息借财务费用,贷银行还款,正常做账就行,按照权责发生制。
我的意思是6月做了财务费用,但6月没有发票,银行7月才给开票,不冲6月份的也行吗?
那你的发票怎么放?你不充的话怎么放,我没有说不充,我的意思是你红冲借其他应付款贷财务费用,借财务费用贷期的应付款,这个就完成了,需要充的。
6月份已经做了财务费用,该怎么办
六月份做了就是做了的,就是正常做有问题吗?没有问题啊,六月份已经发生了,根据权责发生制就应该做财务费用,你七月份再做一个红冲的财务费用,这个不懂吗?理解不了吗?理解不了的话,我上面给你写了。
相当于是六月份是暂估的,然后七月份发票到了红冲暂估再做发票的。