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会计分录怎么做,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,借:营业外支出,贷:银行存款,是这样吗?如果不是请编制正确会计分录

2023-08-04 16:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-04 16:37

你好,这个具体的是什么业务的?

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你好,这个具体的是什么业务的?
2023-08-04
同学你好 这个选择D
2022-12-29
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2022-05-09
你可以现在更正,汇算清缴要5月份
2022-12-16
其他应收款/应付款通用 正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500       应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000        其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
2025-11-13
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