借管理费用 贷其他应付款,老板 应该是做这个账上银行公户没有出钱。做不了银行存款。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老板垫付工资,老板社保在公司缴纳承担个人部分。计提 借:管理费用 贷:应付薪酬老板,借:应付薪酬老板 贷:其他应付款老板,付老板垫付 借:其他应付款老板 贷:银行存款 其他应付款社保(个人部分)。可以这样做的?
做一家内账 老板用银行存款垫付了公司的部分开销 我做的分录是借管理费用贷银行存款 但是又是老板垫付 我怎么提现其他应付款老板
小白求解,内账中,老板个人卡付的报销款怎么做分录?是借:管理费用 贷:其他应付款 还是借:管理费用 贷:银行存款?
我单位食堂外来人就餐,我们给他开了伙食发票100,收转款100,做的科目为,借,银行,带其他应付款,后来我们队里来报销伙食费1000,我们做账,如何做,借,业务活动费900,其他应付款100,贷银行1000 预算会计,借行政支出900,带资金结存900可行
请问老师 我们公司股权转让 手续都还没有办理 已经收到对方的款了 这个款我们存进去公户的话应该怎么杯子?收据写什么合适?
资质代办的费用。可以用公账转吗?这个怎么做账?
错的凭证用红冲吗?老师给的解答不是很明白。
老师您好,财务负责人身份开票有问题吗,还是必须以开票人身份才可以?
老师请问这个题怎么做呢?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 麻烦老师帮我修改下,是的以后做顺了就好做了。万事开头难,
老师,库存过大怎么处理
员工甲25年4月开始任职,无附加扣除,工资+年终奖的形式,本年需要发放五十万,需要多少个税?怎么筹划纳划算?
老师开的工程服务发票,转款用途咋填的
我开始是这样做的老师 后面他给我打了银行流水 要求银行流水最后余额要对的上
所以我做了银行支付余额对得上了 最后就没有办法提现其他应付款老板垫付
借其他应付款,老板贷银行存款,做这个不就可以了?
其他应付再借方就是其他应收啊 是我们欠老板不是老板欠我们
其他应付款是你欠别人的 之前欠他的时候在贷方,那你现在还钱了,不就是在借方 借管理费用贷其他应付款100 借其他应付款100 贷银行 不难理解吧
老师你没有明白我的意思 相当于老板用银行存款垫付了这个费用 我现在又要提现银行存款支付又要提现老板垫付 我应该怎么操作 老板要求银行流水要对得上 还要要求提现老板垫付
老板现金垫付就是借管理费用贷其他应付款老板(这个好理解很直接的提现了垫付) 老板用银行存款垫付 借管理费用贷银行存款 这看不出来是垫付啊 老板要求银行余额要对得上 明白了吗老师我说的很清楚了
老板支付出去,正是他从个人账户里面出的钱,还是从你银行账户里面出的钱?
从银行不是个人账户
那银行帐上出钱为什么要说是他垫付的和他的垫付有什么关系? 借管理费用 贷银行存款 做不了其他的
是呀 那如果是从他个人账户出的钱 又要提现银行又要提现垫付 怎么做老师
借管理费用,贷其他应付款个人 银行还给他钱没有 你银行账上没有出钱,其他的什么都不需要做。
相当于老板自己的账户挂下公司名下了 我刚刚问
内账的吗 内账的老板的账户做其他应付款或者其他应付款不做银行 做了银行哪能分出来企业支付的还是他个人支付的