借管理费用 贷其他应付款,老板 应该是做这个账上银行公户没有出钱。做不了银行存款。

老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老板垫付工资,老板社保在公司缴纳承担个人部分。计提 借:管理费用 贷:应付薪酬老板,借:应付薪酬老板 贷:其他应付款老板,付老板垫付 借:其他应付款老板 贷:银行存款 其他应付款社保(个人部分)。可以这样做的?
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
做一家内账 老板用银行存款垫付了公司的部分开销 我做的分录是借管理费用贷银行存款 但是又是老板垫付 我怎么提现其他应付款老板
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
我开始是这样做的老师 后面他给我打了银行流水 要求银行流水最后余额要对的上
所以我做了银行支付余额对得上了 最后就没有办法提现其他应付款老板垫付
借其他应付款,老板贷银行存款,做这个不就可以了?
其他应付再借方就是其他应收啊 是我们欠老板不是老板欠我们
其他应付款是你欠别人的 之前欠他的时候在贷方,那你现在还钱了,不就是在借方 借管理费用贷其他应付款100 借其他应付款100 贷银行 不难理解吧
老师你没有明白我的意思 相当于老板用银行存款垫付了这个费用 我现在又要提现银行存款支付又要提现老板垫付 我应该怎么操作 老板要求银行流水要对得上 还要要求提现老板垫付
老板现金垫付就是借管理费用贷其他应付款老板(这个好理解很直接的提现了垫付) 老板用银行存款垫付 借管理费用贷银行存款 这看不出来是垫付啊 老板要求银行余额要对得上 明白了吗老师我说的很清楚了
老板支付出去,正是他从个人账户里面出的钱,还是从你银行账户里面出的钱?
从银行不是个人账户
那银行帐上出钱为什么要说是他垫付的和他的垫付有什么关系? 借管理费用 贷银行存款 做不了其他的
是呀 那如果是从他个人账户出的钱 又要提现银行又要提现垫付 怎么做老师
借管理费用,贷其他应付款个人 银行还给他钱没有 你银行账上没有出钱,其他的什么都不需要做。
相当于老板自己的账户挂下公司名下了 我刚刚问
内账的吗 内账的老板的账户做其他应付款或者其他应付款不做银行 做了银行哪能分出来企业支付的还是他个人支付的