反记账做到上月就是了哈,现在才5号
邹老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,现在关于这笔钱的账务处理怎么做才正确呢
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
老师 我10月份申报纳税忘记报其他业务收入,借:库存贷:其他业务收入 销项,但是账务处理已经做了价税分离,我这个月可以把上个10月份那笔冲掉吗,在重新做这个月 做个价税分离呢?或者怎么处理最为妥当呢
你好老师,12月忘记做一笔无票收入,现在反结账可以做吗?12月的报税中,这笔收入也报了,怎么做呢接下来?
上月开了一张税率是6%的发票15640,但是当月没有做这笔收入。报税是已经包含了这笔的钱。导致我账上与申报表不一致,账上比申报表少这笔15640的收入,也未提这笔的附加税。这个月我要补做这笔收入,但是税金要怎么补提,又不用交税。
好的,我还想问一下,这种情况报税的时候报少了,税务局那边会查吗?
不能漏报的哈,跟开票系统对不上
好的谢谢
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