计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
老师,公司有跟员工买社保,公积金,请问计提工资和发放工资时,如何做会计分录。
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做
老师,社保工资和公积金计提和发放的所有分录如何写?
请问老师,社保工资和公积金计提和发放的所有分录如何写?
请问,个税需要退税的 我们公司给集中处理了 会有什么后果?工人后期会找后账吗
老师,我们公司需要做研发台账,之前做的是研发费用,这个怎么做呢?
请问,开具房屋租赁发票,上面的租赁起止时间是合同租赁期限,还是实际缴纳租期
老师 公户银行收的利息怎么记账 记到那个科目下面
我有一个建筑公司,给工人交保险,说是税务局报备,报备了让我出单子,我出什么单子?还说下账怎么下
合同甲方和验收单上的甲方名字不一样,但都是同一个股东,股东都是同一个股份有限公司,这样子税务认可吗?会说三流不一致吗?税务会从独立交易原则要求吗?
开给租户的水电费发票怎么做帐?
老师,清洁剂属于什么税收编码
老师您好。 中国银行昨天晚上23点到账个结息。1元多 我们进入了中国银行网银画面,看到了账户余额是496元。 但是我们点击账单与回单,发现账户余额是497.14元。 差的正好是这个结息款,为什么点击进去的账户余额,和外面看到的账户余额不一样呢。
员工报销费用没有发票,让开了一个发票,但是金额比报销的金额大,怎么处理
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
公积金分录要与社保分录分开写吗?如何写
公积金分录与社保分录是一样的,只是二级明细不一样