借长期待摊费用-装修费17 贷:银行存款16 应付账款1

A公司装修,金额10万,同B装修公司签订合同,约定工程结束支付9.5万,剩余0.5万作为质保金,待工程结束后一年质量没问题支付。工程结束后,A公司要求B公司一次性开出10万元发票,但付款方式不变;B公司要求A公司出具一份收据,大意为A公司收取了B公司0.5万元,并表示一年后质保金支付时可将收据还给A公司。B公司这么做的原因是?请从做账和税务方面具体回答。
(1)2×16年1月1日,甲公司从二级市场购入丙公司债券,支付价款合计1020万元(含已宣告但尚未领取的利息20万元),另发生交易费用20万元。该债券面值1000万元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年末付息一次,其合同现金流量特征不满足仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,将该债券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。(2)2×16年1月5日,收到丙公司债券2×15年下半年利息20万元。(3)2×16年6月30日,丙公司债券的公允价值为1150万元(不含利息)。(4)2×16年7月5日,收到丙公司债券2×16年上半年利息。(5)2×16年12月31日,丙公司债券的公允价值为1100万元(不含利息)。(6)2×17年1月5日,收到丙公司债券2×16年下半年利息。(7)2×17年6月20日,通过二级市场出售丙公司债券,取得价款1180万元(含1季度利息10万元)。
你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
你好有笔装修费,合同金额是17万,对方给开发票16万,已付款16万, 剩余1万元做质保金,那本次我收到发票怎么入账啊
老师您好!我公司买了一台生产设备,5月份签合同,价格110万元,直到7月份付款45万元,投入使用。因为款项没有付清,收款方只给我开来45万元已付款的发票,剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢?折旧基数按110万元计算?还是按45万元计算?
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
那不根据实际收到的发票金额入账 吗
是的,根据实际收到的发票金额入账
我的意思是我发票是16万,不应该借长摊16万吗,还是应该按照合同的17万入账
应该是按合同金额入账的。装修已经完成