借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进项转出

像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
去年有一笔进账税务通知要转出,分录怎么做啊?去年做的是,借:库存商品,进项税,贷:应付账款
老师,你好,我取得发票的时候是借:库存商品,进项税额,贷:应付账款,那我已经抵扣的进项转出,需要做几笔分录,怎么做呢?
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
直接,借:库存商品,贷:进项转出,可以吗
那库存商品会增多的哦
做了以前年度损益调整,怎么结转平啊
会转到利润分配-未分配里面
要另外做一个分录,结转到利润分配的分录吗
这个不需要,财务软件会结转的
手动不结转,以前年度损益调整有期末余额,是软件结转不了吗
有可能,你再做一笔
借:利润分配-未分配
贷:以前年度损益调整
影响报表吗
影响的是以前的利润的
那要改报表吗
不用呀,你调的是账,不用改报表
怎么还叫我把成本也调出来,补交税,上面调了不是利润降低了吗
税务局要你去窗口更正报表吧
不是,叫我把对应那张发票进项转出来,成本也转出来,补交企业所得税
这个成本怎么调出来,分录怎么做,补交税分录怎么做
借:以前年度损益调整(负数)
贷:应付账款(负数)
补交企业所得税也是计入以前年度损益调整
冲应付账款,那应付账款就不对了啊
你前面是计入哪里的,就冲哪个