您好,这个是可以的,可以这样的

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师,亲请问一下公司在 2018 年的时候前会计有调整银行存款,因为银行存款对不上,写的借:应付款 贷银行存款,这样导致应付款这个供应商到现在一直有 10 几万挂着,原因时间太久了之前账很乱,等两个月公司可能要股权转让了,我可以直接调成 借营业外支出 贷 应付款吗
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
工厂接单都是发外给别的工厂加工,包装可能是自己工厂包,这个过程会计分录怎么写?
老师,新年好! 公司已注销,开不了票也收不了款,还有款项未结,请问怎么办?
自然人出租商铺,税费都是由承租方承担,出租不动产税率小规模是3个点现在,为啥比以前5个点缴纳的税费还多呢?反算出来税前金额后
请问一般纳税人独资企业开房租发票6万要交哪些税税率各是多少,房产税和所得税可以享受减半政策嘛
老师,公司已经不生产几年了,公司准备注销,目前有存货 贱卖,产成品卖不出去,都当废品卖了,库存商品+选材料账面金额与实际卖得的钱相差很大,增值税有什么问题吗?有什么需要注意的
以前的凭证欠供应商150元,现在少欠50元,现在要调账,怎么调?
老师,你好,请问一下厂家给我们的返利,以货品的方式补给我们,该怎么账务处理?
老师好!2016成立的企业属于存量公司,需在2027年6月30日前调整出资期限,是不是意思?目前企业实缴与注册资金占比为53%.公司章程出资时间是2030年12月31日,股东实缴可以按章程原定的出资时间出资吗?
我们是北京丰台的企业 给北京昌平的企业开发票 然后垮地市标志该选啥要是选否 就不会弹出来那个跨地区事项管理编号了 到底选是还是选否啊
才面试了一家公司,公司做以租代买的手机的,很多门店,很多个体工商户才被查账征收,公司业务稳定好几年了,这个被查账征收怎么处理呢?
好的,谢谢老师
不客气的祝您开心