你好,借生产成本,贷原材料,贷,制造费用,然后借库存商品,贷生产成本。

请问加工企业账面上没有把原材料加工成成品凭证,直接是材料入库了然后就卖成品了。月末结转生产成本,结转销售成本,结转库存商品,这些是起什么作用呢?
完工入库 借:库存商品 贷:生产成本,生产成本结转为库存商品,这是在总账模块里编制的凭证,如果运用供销存模块,怎么做生产成本结转库存商品的这个操作,大概操作流程说一下
过账完,我要结转成本,把制造费用和原材料结转到生产成本, 然后生产成本结转产成品,这个要怎么操作,是自己手工录凭证,还是怎么操作?
老师,制造费用结转至生产成本之后还要怎么操作
月末结转生产成本,这部分金额是只包括自制产品部分的成本吗?有受托加工部分的成本怎么结转呢?是结转到生产成本科目中,然后再结转到其他业务成本吗,还是直接从原材料、制造费用等科目结转到其他业务成本?
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
也就是手工录入凭证,但是比如这个月原材料总共是多少金额不知道,去哪里查这个数?
你好,手动录入的话,我们要看手里的发票,你看你采购原材料的发票金额是多少。