为什么申报和做账不同步呢?

老师,如果是对公取现金给员工发工资,给员工实发10000元,个税申报只申报5000元,那还有5000元是为了给员工避税不申报个税,那问题一,我取了10000元,只用掉5000元,那我还有5000元没冲平账目要怎么办?问题二,这种需要员工配合做什么处理呢?问题三,这种员工的个税可以怎么合理的避税比较好呢?
我在做外账,工资表和个税每个月是5000,但银行回单每次支付都对不上,好几个月支付一次,一次1—2万,如果按一次付好几个月的工资能解释通吗如果现在有几个员工不干了,每月的5000也不计提和报个税了,但按支付得记录,有的员工收到得工资比计提和个税工资高,有的低,这账怎么做呀。
老师,您好!请问下1月工资支付一个员工了3万(转账备注工资),1月个税申报的金额是5000,剩下的金额是预付之后月份的工资。每个月的工资表跟个税系统申报的月工资是对上的,这样做合规吗?会有什么风险吗
实际发放工资假如是10月,一次性发放4个月的工资,两万元。员工上班是从6月开始,如果申报工资的话是从6月开始申报吗,但是6月实际上不知道具体有多少工资,只有实际发放的时候再算工资,这种应该怎么申报呢?还是可以先零申报,在10月份的时候一次性申报2万元工资呢?
老师,请问,小规模劳务公司,个税申报一个员工的工资我是按应发工资申报的,做账我写的是借:合同履约成本-职工工资5000,贷,应付职工薪酬5000,结果实际发的时候该员工缺勤旷工扣了3000元,实际支付2000元,那么我是不是要冲减合同履约成本3000元?做当初的反向分录?
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老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
以前的人做的交到我手上,就是这样的。
这个要怎么办?会有什么风险?
工资怎么发就怎么申报哈,你多申报了,别人要投诉你的
那以前申报的,我就不用管它了。从现在起,申报多少就发多少可以吗?
嗯嗯,可以的,就那样子吧
好的谢谢
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