你好,学员,是的,你说的很对的

请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
老师这个就是我想到的一个疑问,你能不能够直接按照你的想法举个例子使固定资产清理有数据?麻烦新新老师答疑下谢谢
请问老师,公司把用了好多年的车子卖给个人可以吗?是不是也要到二手车交易市场开发票给那个人,然后用这个发票做固定资产清理和销项税,票额多于原值做营业外收入对不对?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
老师问一下 我们公司去年把车卖了 去年分录是:银行存款 贷:营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票,我觉得去年的分录做的不对, 冲红:银存 贷:营业外收入借:固清 累计折旧 贷:固定资产 借:银存 贷:固清 应交税费(销项)做的对吗?
老师,多收客户款可以做营业外收入吗?
在建工程中,有个部件大概1万元,安装上去不合适又取下来报废了,请问这个部件要入资产价值吗?
老师,我们是小规模纳税人,税率是百分之1,开增值税专用发票,对方想要百分之6,不是一般纳税人开不出来,这个怎么解释啊
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师,公司11月1日变更为一般纳税人,开现代服务费/赞助费是不是6%增值税税率?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
公司是简易计税一般纳税人,增值税进项税不能抵扣,假如现如今获得一张材料费专用票,金额100万税额13万,价税合计113万,现如今要进项税转出做成本报销给员工,怎么做账?
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢