借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 应交税费-个税 20%

收到股东转过来备注投资款的钱,我可以做借:银存,贷:实收资本,这个在报税时要交印花税,要区别于销售合同来交,还是一并合并来计算印花税。。第二个问题:公司成立四年多了,也偶尔公账会转出到股东,也有股东转入,这样子将他转入的做实收资本,会不会有嫌疑是将公司的款又转作资本了?还是可以,本就是公司赚的钱,现在又让股东还回来了?
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
公司于2021年成立,有三方股东共同出资成立。2022年8月份回款了,归还了股东本金,并且分红了一部分钱。这个分红的钱如何入账?会计分录怎么做?这部分钱需要交什么税?
2021.11月份三方股东共同成立一个公司。2022.8月份公司回款了,给三方股东分了钱,但是当月的净利润是个负数。不能按照分红走账,财务只能先挂往来账。请问什么前提下可以分红,怎么把这笔账冲销了?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
三方股东是公司,不是自然人。
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 直接就是
啥意思?各股东缴纳企业所得税是吗?
公司股东分红不交税的
不是借:利润分配-应付股利 贷:应付股利吗?然后借:应付股利 贷:银行存款吗?不是这样做吗?计入利润分配-未分配利润吗?
直接发放就直接计入利润分配-未分配利润。如果是先计提,后发放,可以按你的思路做。简洁一点,反应业务流程就是,不要搞复杂
好的。我还想问一下这个分红是可以回款就分吗?会计上有标准的分红的时间节点吗?还是有什么前提下,才可以分红?
是每个会计年度汇算清缴后,资产负债表的未分配利润是正数才可以分
比如我2022年8月份回款,我什么时间才可以分红?
年底,资产负债表的未分配利润是正数才可以分
也就是说2022年12.31日的未分配利润是正数,2023年1月份就可以按照比例进行分配吗?
还得先计提盈余公积10%
明白。我是想确认一下这个分红的节点是2023年1月份还是汇算清缴结束后,比如5.31日汇款清缴结束后,6月份再分红?
最好是汇算以后的哈,才能确定当年真实的利润水平