同学你好 五百挂往来 借银行 贷其他应付款5000 借其他应付款5500 贷主营业务收入 贷销项
7月份的5000元费用无票,记账计入7月,10月19日找到相同的票开发票5000元,在把他粘贴到了7月,这行吗
7月的货款,8月5号收到发票,做账可以做在7月的成本吗?
4月开普票货款已入银行,7月货款退回,没有红冲发票,8月红冲了,7月怎么做账
7月份的凭证,已结账。8月份发现银行存款应做中国银行,7月做成农业银行,如何调整
做下分录谢谢资料:腾飞公司20×1年6月30日银行存款日记账余额为450000元,7月份发生的货币资金收付业(1)7月2日,通过银行归还短期借款60000元(银付701号)。(2)7月5日,通过银行交纳上月应交所得税30000元(银付702号)。(3)7月6日,通过银行向大华公司预付购料款70000元(银付703号)。(4)7月6日,用现金购买文具用品120元(现付701号)。250会计学原理槍5)7月10日,通过银行收到利达公司预付的购货款100000元(银收701号)。6)7月10日,通过银行收到投资者追加投资80000元(银收702号)。(7)7月12日,通过银行偿还所欠宇顺公司购料款55000元(银付704号)。(8)7月15日,将现金3000元存人银行(现付702号)。¢9)7月18日,通过银行支付上月应付供电公司电费3800元(银付705号)(10)7月20日,从银行提取现金20000元备用(银付706号)
公司减资帐务处理。需要交税吗
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?