您好,按实际发货日期结转成本,不是发票
7月的货款,8月5号收到发票,做账可以做在7月的成本吗?
老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
8月7号发现7月19号银行收款5000元,发票开成5500元,7月怎么做账
请问,比如9月收入是算7月1号到7月31号,但是实际计入成本算到了7月1号到8月15号,这样可以吗,下次算8月的成本就算8月16到8月31
老师,请问抖音平台销售货物,8月结算7月成本,8月提现7月收入,做账是8月做7月的账,还是7月做7月的账,但只能是计提7月的收入和成本,因为收入和成本都要到8月才能算出
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
那发票怎么做账呢?
您好,红字冲回暂估分录,按发票重新做账