。借中国银行贷,农业银行。

老师好,1月份做的凭证有银行付也有现金支付,可当时都做银行付出。造成2月份银行对不上。在2月份做账时能不能重新做个凭证,摘要写1月几号凭证银行现金调整而后借:银行存款 贷:现金
7月份的凭证,已结账。8月份发现银行存款应做中国银行,7月做成农业银行,如何调整
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
8月份支付的款项,能做到7月份的账里吗,银行存款余额调节按未达账项调整。
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)