同学,你好 增值税附加税小微企业减半征收,可以按你算的加税点,只要对方同意

老师你好,我想问一下增值税13%加附加税12%加印花税万分之三再加5%的企业所得税总共税点是多少,不会算,麻烦老师帮算一下
老师 如果帮别人纯开四万的发票,不给我们进项,所得税是不是4万*25%=1万 增值税4万*13%=5200 附加税加起来12%,折扣一半6%,5200*6%=312 老师看下多开的4万,是不是需要交1万所得税,增值税5200,附加税312 金额对吗
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师,小规模可以开3个点专票是吗?只是不能用专票抵扣,按3%交增值税,附加费减半,季度30万普票免交增值税,企业所得税是300万以内的按5%交企业所得税是吗?
所有的流水需要加收6.77%税点, 这是 6.77%的由来: 外包是全额纳税,具体征收税包括: (1)增值税:按行业和规模来区分,现代服务业一般纳税人增值税是6%,增值税是价外税; (2)附加税:以增值税为正税基础乘以12%(=城建税7%+教育附加3%+地方教育附加2%),由于现代服务业一般纳税人增值税是6%,则附加税是 6%*12%=0.72%; (3)税上税:外包是全额纳税,所以0.72%这部分附加税款会产生税上税0.72%*6.72%=0.05%; 所以,外包税点是:6%+0.72%+0.05%=6.77% (注:这些税甲方是可以抵扣的,6%增值税抵扣完,正税对应的附加税和税上税也没有了。不用担心税负的増加。) 假如我给员工付5万工资 我需要付给派遣那边5.33万元(5*1.0677%=5.33) 他们给开票5.33万元 这样我们合适吗
老师,发现去年有一笔收入做错了,现在汇算是直接改去年凭证还是在本月调整
公司买的1000快沙发计入哪里
我这边有个客户找货代出口 也给了报关单境内发货人也是客户名字 但是在电子税务局查不到这张报关单 请问什么原因 报关单二月份的了
请问,现在还可以开大类“现代服务”吗
老师你好,广州企业给香港加工劳务包装产品,但是广州只负责加工劳务,做好的成品后由香港公司出口给日本。请问广州企业有报关单吗?
老师,更正,去年的企业所得税显示这个提示,怎么回事,今年的企业所得税还没有报
老师,法人把钱汇入进来,可以做实收资本吗?
请问物流运输行业有哪些政策需要注意!
怎么查看两张表不同,用公式
老师,你好,出口一定要有报关单吗?
其它都是这样算了吗?
这个算法可以的,同学,你需要注意小微企业附加税、印花税均减半,如果你们不考虑这个减半,高估税点,只要对方同意也没问题
这样算直接税相加是没有问题吧
没有问题,主要是双方协商一致