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跨年的暂估没有回来发票,也没有调增处理,现在才回来发票,这个怎么处理呢

2023-08-07 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 12:39

同学你好 红冲暂估的 然后按照发票再做蓝字分录

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快账用户8105 追问 2023-08-07 13:46

跨年了,这个怎么冲减,老师详细一点

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齐红老师 解答 2023-08-07 13:55

就是原分录负数红冲再做蓝字发票的分录

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快账用户8105 追问 2023-08-07 14:17

去年的暂估,不是今年的

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:24

同学你好 这个没事 你今年收到的发票为了不影响去年的损益也不影响今年的所以让你原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录

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快账用户8105 追问 2023-08-07 14:39

去年12月份的暂估的成本,到现在.7月份才回来,企业所得没有调整,我还能正常的冲减去年的成本?是吗

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:41

同学你好 这个可以冲减的

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同学你好 红冲暂估的 然后按照发票再做蓝字分录
2023-08-07
您好,这个你直接入在当年就可以了,计入主营业务成本中
2025-10-23
您好,原来暂估时贷方有应付账款吧 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
2024-05-21
同学您好,要看合同是如何约定的,实际有没有履行完毕
2023-12-19
你好,照着你暂估的分录做一个红字分录就可以了回冲,再按照蓝字发票做蓝字分录
2022-01-10
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