同学你好 红冲暂估的 然后按照发票再做蓝字分录

去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理
20年付的款 到现在发票也没回来 估计不能回来了 这种的想平账 怎么处理
跨年的暂估没有回来发票,也没有调增处理,现在才回来发票,这个怎么处理呢
老师,预付账款挂了1年了,也没有回来发票,这个怎么处理呢?年底 要做暂估吗
老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢 发票后期也不会回来
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
老师,请问一下:我们公司准备把财务公司的账接回来自己做,然后要买电脑和打印机做账,买哪一种配置的电脑和打印机比较好呢?能教一下吗?(朴老师)
请问办理出口退税申报我需要准备些什么资料呢?
老师 1月要开始申报印花税了,公司去年8月刚成立,一般纳税人,发现前几个月印花税申报为0,但是2025年8月到2026年1月,每个月都有实收资本20万入账,2025年8月付房租64000元和物业费11100元,这些是否要交印花税,有哪些范围要交,怎么交,交多少,账怎么做公司还有12月支付研发技术服务费是否要交
跨年了,这个怎么冲减,老师详细一点
就是原分录负数红冲再做蓝字发票的分录
去年的暂估,不是今年的
同学你好 这个没事 你今年收到的发票为了不影响去年的损益也不影响今年的所以让你原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
去年12月份的暂估的成本,到现在.7月份才回来,企业所得没有调整,我还能正常的冲减去年的成本?是吗
同学你好 这个可以冲减的