您好!那暂估的部分要做纳税调增,不然以后查到的话,还要缴纳滞纳金

2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师好,去年有个项目10 万元,因对方没开票,按合同金额暂估的成本做账了,后来对方只开了7万4的发票,汇算清缴因发票未回做调增了2万6,缴纳了企业所得税,后来因对方公司干的不行,剩下活不要对方干了,账上还挂着2万6,怎么处理?
这个暂估入账,22年暂估的,发票只来了1000万,23年来了,200万,24年2月份才取的剩下的发票和我公司把余额付给对方,中间没有取的全额发票也没有纳税调整,现在发票来了,也付完钱了,该怎么处理
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
老师,如果更正了25第四季度财报,企业所得税报表,需要更正2026年第一季度财报,企业所得税报表吗
老师请问一下,我们企业实收资本是零元,但账上有固定资产80万元,净资亏损了100多万元,现在发生了股权转让,税务要求我们补个税,因为股东都没出资,所以都是零元转让,但税局说我们有固定资产,要求评估,像我们这样要产个税吗
危货运输计提的安全经费和实际使用的差额如何处理
老师好,请问跨月的发票,已经抵扣了,如果要红冲的话,是购买方发起还是销售方发起?几年才开过发票的
老师,残保金上年在职职工工资总额,只有10,11,12月,人数怎么算
24年收购的废品无发票,25年结转成本。现在可以申请反向发票,补开吗?
请问老师,我们取得房产缴的契税计入什么科目呢?房产是24年取得的,契税25年才缴
@朴老师,我们公司给员工租赁的住房,然后从个人租赁的车位的话,没有发票,账务及税务如何处理?需要给个人代扣个税么?
老师,我想请问下就是2024年底计提工资8500,2025年汇算清缴前未发放,2025年我冲减了当年的工资,那2025年汇算清缴我是不是要调减8500,不然是重复扣了对吧
老师汇算清缴时,纳税调整项目明细表中,20行罚金税收滞纳金那两行都要填写吗,因为我这边是交的税收滞纳金,但是只填写20行,19行不填写,就出现黄色的感叹号,需要都填写吗
我们是企业一直亏损
您好!亏损也要纳税调增,这个纳税调整和亏损不亏损没有关系
我知道,然后呢
您好!然后你在今年做纳税调增处理吧,不能放任不管
我今年发票收齐全了
您好!在汇算清缴当期没有取得发票,就不能再税前扣除了,除非和税务提出了延期取得发票的申请