您好!那暂估的部分要做纳税调增,不然以后查到的话,还要缴纳滞纳金

2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师好,去年有个项目10 万元,因对方没开票,按合同金额暂估的成本做账了,后来对方只开了7万4的发票,汇算清缴因发票未回做调增了2万6,缴纳了企业所得税,后来因对方公司干的不行,剩下活不要对方干了,账上还挂着2万6,怎么处理?
这个暂估入账,22年暂估的,发票只来了1000万,23年来了,200万,24年2月份才取的剩下的发票和我公司把余额付给对方,中间没有取的全额发票也没有纳税调整,现在发票来了,也付完钱了,该怎么处理
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
请问一下个体户我报个体经营所得税的时候能不能不报经营者的,报员工的行不行
老师,我们单位用别的公司资质中标干活,涉及异地预缴的包括其他税都让我们自行垫付,对方最后扣除所有工程款的5.5个点再返还我们,我们这垫付的这是不是只能私户出,也平不了账呀?实操中都是如何做的呢?
借款合同我按次申报,所属期怎么写,我六月收到借款的?这个写错影响大吗?
小规模收入多少会变为一般纳税人
老师,我司需要明年要申请高企,今年申请专利,中介说研发费用从2026年1月份开始做,那我只是做了研发费,那我报税需要需要注意什么,可以加计扣除吗
老师,没签合同但开发票了用缴纳印花税吗?
社保基数,是不是必须按2025年个税申报表中的累计收入额/12个月填写基数,那低于4494元的,也按实际的填写吗?高于就按之前的基数4494元,可以还按之前的填写吗
季度多缴了0.01分的增值税,计提少了,怎么处理
房产税以什么为基数,房东是公司名义买的,一楼500平方自己做厂房,2楼和3楼出租,一平方10元,怎么报房产税
我们老板有一个砂石生产加工企业已经停产一年了,最近和一个老板合作专门给这个企业做来料加工,7月开始要重新改装机器设备准备生产加工,现在购了一些零配件已经收到了几张进项发票,以前一直是做零申报的,那这个月还在维修调试,这些设备配件发票怎么做账务处理?
我们是企业一直亏损
您好!亏损也要纳税调增,这个纳税调整和亏损不亏损没有关系
我知道,然后呢
您好!然后你在今年做纳税调增处理吧,不能放任不管
我今年发票收齐全了
您好!在汇算清缴当期没有取得发票,就不能再税前扣除了,除非和税务提出了延期取得发票的申请