借,应交税费,应交增值税加计扣除 贷营业外收入
老师,主管会计和会计主管是一个意思吗?两者有差异吧
购买原材料只有收据,没有发票,怎么入帐?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,月底我做了借;应交税费转出未交增值税 贷:应交税费 未交增值税
有加计抵扣,现在做借:应交税费未交增值税 贷:营业外收入,可以吗?
你这么计提也是没问题的
或者我把月底的分录改成,借:应交税费转出未交增值税 贷: 应交税费增值税加计扣除
没问题,这么做也是可以的
再借:应交税费增值税加计扣除 贷:营业外收入
没问题的,或者直接我这么做也行
好的,谢谢老师,明白了
不客气,帮忙给个五星好评,麻烦你了
老师,加计抵减5000本月报税减去3000,剩余2000是不是不用做账?
对,剩下的就下次再做