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老师,加计抵减额的税额,怎么做账?

2023-08-07 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 14:09

借,应交税费,应交增值税加计扣除 贷营业外收入

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:20

老师,月底我做了借;应交税费转出未交增值税 贷:应交税费 未交增值税

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:20

有加计抵扣,现在做借:应交税费未交增值税 贷:营业外收入,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:20

你这么计提也是没问题的

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:21

或者我把月底的分录改成,借:应交税费转出未交增值税 贷: 应交税费增值税加计扣除

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:22

没问题,这么做也是可以的

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:22

再借:应交税费增值税加计扣除 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:22

没问题的,或者直接我这么做也行

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:25

好的,谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:25

不客气,帮忙给个五星好评,麻烦你了

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快账用户5778 追问 2023-08-07 14:27

老师,加计抵减5000本月报税减去3000,剩余2000是不是不用做账?

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:28

对,剩下的就下次再做

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借,应交税费,应交增值税加计扣除 贷营业外收入
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